同學(xué)您好, 您具體是什么情況
#問題#我是小規(guī)格公司,請問我賬上的應(yīng)交增值稅和申報(bào)系統(tǒng)里相差2.18,應(yīng)該怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人,賬上的應(yīng)交增值稅是7237.29,而申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)繳納的增值稅是7237.25,這個(gè)有0.04元的差額,我要怎么做?
老師好,請問增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個(gè)5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
小規(guī)模記賬時(shí),累計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)金額,和實(shí)際申報(bào)扣繳的金額差了0 .01元,多交0.01,請問我該怎么處理?
我的增值稅進(jìn)項(xiàng)期末留底賬上比申報(bào)表少一分錢怎么處理呢?發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)的小數(shù)取數(shù)與賬上差異,請問該怎么處理
公司貸款支付的利息,能取得專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
公司貸款支付的利息,明年取得專票可以地庫進(jìn)項(xiàng)的么
明琪老師,工商年報(bào)中納稅總額包含4季度的稅費(fèi)吧
老師,運(yùn)輸公司的話,那個(gè)道路運(yùn)輸許可證,老板問我是不是該要重新辦了,我是不是可以回答不知道? 這個(gè)也不歸財(cái)務(wù)人吧
固定資產(chǎn)因?yàn)橹澳晗迲?yīng)該是10年的,做成5年了,在24年的匯算清繳已經(jīng)更改成正確的折舊,但是賬上,累計(jì)折舊的科目怎么辦,怎么調(diào)?
老師請問現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出2024年確認(rèn)的購進(jìn)糧油3%專票按農(nóng)產(chǎn)品抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么轉(zhuǎn)出
求助老師,不太理解這四筆分錄是什么意思
我直接做到營業(yè)外收入里邊了,老師,客戶的貨款屬于2023年的,我們這個(gè)系統(tǒng)今年1月才啟用,沒有建這部分起初數(shù),我現(xiàn)在把這部分做到營業(yè)外收入里邊可以嗎
律師事務(wù)所的報(bào)表有何不同,如何申報(bào)
老師,今年補(bǔ)繳過去年的稅款,那在工商年報(bào)里,這個(gè)營業(yè)額和稅金時(shí)記在去年總金額里還是今年的
我申報(bào)的收入多了一點(diǎn),導(dǎo)致比財(cái)務(wù)處理上多了一點(diǎn)
那您帳上補(bǔ)做差額
怎么做呢
就是確認(rèn)收入的分錄
補(bǔ)在下月的賬上的嗎
也是可以的,以前的已經(jīng)結(jié)賬了的話
還沒有結(jié)賬,但只是報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)們了,如果再賬務(wù)的話又要改報(bào)表
那您或者就補(bǔ)做在當(dāng)月,這樣可以和申報(bào)的一致