同學(xué),你好,這個可以計(jì)到營業(yè)外收支處理
老師好,請問增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
老師您好!小規(guī)模公司開專票,電子稅務(wù)局自動帶出來的增值稅比稅控盤的少0.01元,如何處理呢?
老師,我們是小規(guī)模公司,開具增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來的增值稅,1310.68 實(shí)際應(yīng)交增值稅1360.67,多交的了0.01 怎么做賬務(wù)處理
我發(fā)現(xiàn)上我們公司在之前的稅務(wù)局電子增值稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅與實(shí)際開票的發(fā)票里的銷項(xiàng)稅差0.01元,實(shí)際開票多0.01元,帳務(wù)怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模公司,開具增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來的增值稅160.89 實(shí)際應(yīng)交增值稅160.9,少交的了0.01 怎么做賬務(wù)處理
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎壝骷?xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進(jìn)入二級明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
攤銷寬帶費(fèi)(2024.8-2025.7)4500/12=375,款項(xiàng)已支付,當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票,每月攤銷375,已攤銷了7個月, 25年3月取得專票4455.45+44.5=4500,剩余攤銷額4455.05-375*7=1830.45 本月做發(fā)票入賬攤銷時(shí) 分錄怎么寫 怎么取數(shù)?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
怎么借貸
是我結(jié)賬應(yīng)交增值稅的時(shí)候,記營業(yè)外支出?還是繳費(fèi)的時(shí)候,記營業(yè)外支出
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
二級科目寫什么?
是繳費(fèi)的時(shí)候?寫分錄嗎?
可以不用寫明細(xì),這個就是調(diào)下賬,你繳費(fèi)的時(shí)候?qū)懢涂梢粤?
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你解答