借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(或其他收益) 實(shí)際工作中用“營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)”,考試時(shí)用“其他收益”作為貸方科目
小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅,但是開(kāi)有發(fā)票,發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,到月末的時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)銷項(xiàng)稅
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,減免的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外支出/其他收益 對(duì)嗎? 這個(gè)減免的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該在什么時(shí)候做?下月申報(bào)增值稅的時(shí)候?還是什么時(shí)候?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)出的普票,做賬的時(shí)候產(chǎn)生應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候沒(méi)超過(guò)季度30萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)可以不用交稅,但是賬務(wù)上出現(xiàn)的稅應(yīng)該怎么做賬給結(jié)轉(zhuǎn)掉了
請(qǐng)問(wèn)小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),免交普票的增值稅,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候 ,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),我們不交稅,那做賬做了應(yīng)交稅費(fèi)咋辦?
小規(guī)模納稅人開(kāi)票的時(shí)候做分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費(fèi)時(shí)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我直接做到營(yíng)業(yè)外收入里邊了,老師,客戶的貨款屬于2023年的,我們這個(gè)系統(tǒng)今年1月才啟用,沒(méi)有建這部分起初數(shù),我現(xiàn)在把這部分做到營(yíng)業(yè)外收入里邊可以嗎
律師事務(wù)所的報(bào)表有何不同,如何申報(bào)
老師,今年補(bǔ)繳過(guò)去年的稅款,那在工商年報(bào)里,這個(gè)營(yíng)業(yè)額和稅金時(shí)記在去年總金額里還是今年的
老師,企業(yè)開(kāi)通數(shù)字人民幣對(duì)企業(yè)有什么影響?
小規(guī)模納稅人有哪些稅率麻煩發(fā)下政策,一般納稅人有哪些簡(jiǎn)易計(jì)稅情況麻煩也發(fā)下政策
兩表并一表看風(fēng)險(xiǎn)納(內(nèi)外帳)咋做
老師,個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司,怎么辦理?
老師,我公司用自己生產(chǎn)的沙石料,換混凝土公司的混凝土,雙方不開(kāi)發(fā)票可以嗎,沙石料沒(méi)在賬上,沒(méi)有數(shù)量,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老板 買的紅酒、餐費(fèi)、茶葉 總金額超過(guò)超過(guò)五千了 要做報(bào)銷 計(jì)什么科目
虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,為企業(yè)增加稅負(fù)。違法嗎
好的 謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利