借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入(或其他收益) 實際工作中用“營業(yè)外收入——減免稅費”,考試時用“其他收益”作為貸方科目
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外支出/其他收益 對嗎? 這個減免的會計分錄應該在什么時候做?下月申報增值稅的時候?還是什么時候?
小規(guī)模納稅人,開出的普票,做賬的時候產(chǎn)生應交稅稅費-應交增值稅-小規(guī)模,在稅務申報的時候沒超過季度30萬的標準可以不用交稅,但是賬務上出現(xiàn)的稅應該怎么做賬給結轉掉了
請問小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過10萬季度不超過30萬,免交普票的增值稅,那我們平時做賬的時候 ,這個應交稅費 應交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒有超過30萬,我們不交稅,那做賬做了應交稅費咋辦?
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費時應該怎么結轉應交稅費-應交增值稅
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 季度不超30萬時 借,應交稅費,應交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對嗎? 月底怎么結轉?謝謝
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務報表的時候是只更改當期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細一點可以嗎?我這邊不能進行追問。感謝
你好老師,我查賬的時候發(fā)現(xiàn)有一張24年11月的成本票沒入賬,我現(xiàn)在可以直接入賬嗎
已申報當時未扣款 哪里查找進行扣款
購買其他公司的知識產(chǎn)權項目申報輔導服務 需要交印花稅嗎?
建設光伏電站,租金房東的屋頂,房東要拿居間費,給開發(fā)票,可以入賬嗎
老師,季度所得稅申報有兩欄,一欄是本期,一欄是累計,請問本期是指本月還是本季數(shù)
惠州社保最低繳費基數(shù)在哪里查?
預收賬款200萬元,庫存商品也有180萬元,請問有風險嗎?60%客戶已經(jīng)移交貨并結算金額,但客戶推遲開票業(yè)務,也或者我方?jīng)]進項向后拖延開票金額,總資產(chǎn)501萬元
個體戶開普票時,要錄入銷售的商品嗎?怎樣錄入
房租費分2張發(fā)票開,一張開房租租賃費,另一張開企業(yè)管理服務費,房屋租賃費按照租賃合同交印花稅,企業(yè)管理服務費需要按照哪個稅目交印花稅
好的 謝謝老師
祝學習進步,工作順利