您好,
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配
收到票
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款
老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時(shí)不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 請問如何調(diào)整為正確的分錄呢
2021年時(shí),預(yù)提費(fèi)用做會計(jì)分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-物流運(yùn)輸費(fèi) 87萬 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提應(yīng)付款87萬,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)專票發(fā)票不含稅27萬,稅金1.6萬,請問如何做分錄分錄賬務(wù)處理來沖減之前的預(yù)提費(fèi)用??
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請問老師這個(gè)要如何做分錄?
老師,我們一年的運(yùn)輸費(fèi)啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運(yùn)費(fèi)是員工墊付以報(bào)銷的方式,做借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,年底回來運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款。知道做錯(cuò)了,我這怎么改?
去年我們發(fā)生了一筆50萬的費(fèi)用,但是會計(jì)只記了25元,今年我們該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,去年的會計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 25萬 貸:應(yīng)付賬款25萬, 今年如何做賬調(diào)整
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營,現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?