您好,
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配
收到票
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款

老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 請問如何調(diào)整為正確的分錄呢
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請問老師這個要如何做分錄?
老師,我們一年的運(yùn)輸費(fèi)啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運(yùn)費(fèi)是員工墊付以報銷的方式,做借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,年底回來運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款。知道做錯了,我這怎么改?
去年我們發(fā)生了一筆50萬的費(fèi)用,但是會計只記了25元,今年我們該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,去年的會計分錄: 借:銷售費(fèi)用 25萬 貸:應(yīng)付賬款25萬, 今年如何做賬調(diào)整
2023年12月暫估運(yùn)費(fèi)借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,2024年發(fā)票來了,分錄怎么寫?
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票