您好;2月份的時(shí)候支付銷售費(fèi)用這筆應(yīng)付賬款 10000 實(shí)際屬于我們的預(yù)付賬款性質(zhì)了; 然后 2月份如果確認(rèn)了銷售費(fèi)用 你在3月份收到發(fā)票的時(shí)候,是不需要再做賬務(wù)處理的噢; 其實(shí)您這邊2月份走個(gè)預(yù)付賬款即可等到了3月份再確認(rèn)費(fèi)用
你好老師!1月份支付給快遞公司的郵寄費(fèi),2月初才收到發(fā)票,1月份的分錄 借 其他應(yīng)收款-快遞公司 貸 銀行存款 2月份收到發(fā)票時(shí)分錄 借 銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款-快遞公司 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做對(duì)不對(duì)?
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)要如何做分錄?
本月支付電費(fèi)10000元,借:預(yù)付賬款10000,貸:銀行存款,收到發(fā)票借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)1萬(wàn),貸:進(jìn)項(xiàng)1000,預(yù)付9000,這個(gè)分錄正確嗎?收到的預(yù)付怎么沖不了1萬(wàn)的
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購(gòu)買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號(hào) 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號(hào)的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,在來(lái)的路上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購(gòu)買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號(hào) 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號(hào)的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,在來(lái)的路上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
請(qǐng)問(wèn)老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來(lái)看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰(shuí)都可以紅沖?不需要一定開(kāi)票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開(kāi)票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
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而且這個(gè)快遞費(fèi)用我們公司每個(gè)月都要給快遞公司支付幾筆的,只是他們都不能及時(shí)給我們開(kāi)票!2月份的我已經(jīng)入賬,3月份收到5000的發(fā)票,是不是要先紅沖5000 然后再入賬5000
發(fā)票這個(gè)作為原始憑證只是一種,你款項(xiàng)在2月份支付的,并且也有我們快遞單證明,這些是證明業(yè)務(wù)發(fā)生和完成的時(shí)間的,所以你2月份發(fā)生10000的話,那你也可以作:借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000? 貸:銀行存款 10000 3月份收到快遞費(fèi)發(fā)票了 無(wú)需進(jìn)行賬務(wù)處理的,直接附到2月份的記賬憑證后面
主要是金額不相同,所以我有點(diǎn)蒙,謝謝老師
這個(gè)其實(shí) 無(wú)非就是 對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間 跟對(duì)方收款的時(shí)間不一致導(dǎo)致的; 你對(duì)于這個(gè)呢也不需要有太多執(zhí)念的噢; 首先咱們根據(jù)會(huì)計(jì)基本準(zhǔn)則來(lái)和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求“及時(shí)性”以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)“權(quán)責(zé)發(fā)生制” 本費(fèi)用您計(jì)入到我們2月份10000是無(wú)可厚非的; 那么如果您后期感覺(jué)這種比較繁瑣的話,您可以睜一只眼閉一只眼等發(fā)票來(lái)了你再每個(gè)月做賬也是可以的,主要還是要把業(yè)務(wù)端解決掉就是發(fā)票要及時(shí)催收噢;