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老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 請問如何調(diào)整為正確的分錄呢

2021-02-21 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-21 16:38

你好,這些分錄錯誤有涉及到跨年嗎?

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快賬用戶6433 追問 2021-02-21 16:38

是的 跨年了

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齊紅老師 解答 2021-02-21 16:40

你好,可以先沖銷錯誤的 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用 然后補做一筆正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費用 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶6433 追問 2021-02-21 16:48

老師,然后月末轉(zhuǎn)到未分配利潤,借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-21 16:49

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶6433 追問 2021-02-21 16:50

老師,如果不跨年的情況下如何調(diào)整分錄呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-21 16:52

你好,如果不跨年的情況下,調(diào)整的分錄就是 先沖銷錯誤的 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)付款 貸:銷售費用 然后補做一筆正確的分錄 借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款

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你好,這些分錄錯誤有涉及到跨年嗎?
2021-02-21
如果不修改匯算清繳的情況下,借其他應(yīng)付款,借銷售費用附屬。
2022-08-16
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
2022-03-21
你好,如果是小規(guī)模的,不用 一般納稅人的需要。
2022-06-28
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