借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款25萬(wàn),
老師,18年12月份另外一個(gè)會(huì)計(jì)為了不交企業(yè)所得稅,暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,金額是25萬(wàn),錢也是沒(méi)有付的,我問(wèn)她了她說(shuō)25萬(wàn)已經(jīng)在今年5月份的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,貸方還是有其他應(yīng)付款25萬(wàn)。
老師您好!我去年做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用6.5萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款6.5萬(wàn)元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)今年現(xiàn)在怎么調(diào)整回來(lái)?
老師您好!我公司去年做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用6.5萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款6.5萬(wàn)元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)今年現(xiàn)在我怎么調(diào)整回來(lái)?會(huì)計(jì)分錄?
去年我們發(fā)生了一筆50萬(wàn)的費(fèi)用,但是會(huì)計(jì)只記了25元,今年我們?cè)撊绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理,去年的會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款25萬(wàn), 今年如何做賬調(diào)整
老師請(qǐng)問(wèn)下去年的管理費(fèi)用多入了賬,我們當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用—修理費(fèi) 應(yīng)交稅務(wù)—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 我要調(diào)整,應(yīng)該怎樣調(diào)?今年應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄 ?
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過(guò)來(lái)的
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒(méi)找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開(kāi)嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問(wèn)題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問(wèn)下我們公司銷售23年采購(gòu)的車輛,現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬(wàn),但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來(lái)證明,稅務(wù)這面會(huì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),
如果開(kāi)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫(kù),再加工回來(lái)后需要再重新入庫(kù)嗎?我感覺(jué)不用,這種只會(huì)增加庫(kù)存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
能不能把去年的25萬(wàn)沖了,直接記50萬(wàn)
不可以,今年只調(diào)整那個(gè)25萬(wàn)
我們?nèi)ツ隂](méi)交所得稅,要不要跟著填表,那些
要想稅前扣除,就得更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后重新申報(bào)
如果想要稅前扣除,要更正申報(bào)所得稅申報(bào)表,那賬務(wù)處理是改在哪一年呢,去年還是今年
做調(diào)整的賬是做在今年,
那如果不想稅前扣除就不用更正申報(bào)企業(yè)所得稅了是吧
是的,就是那個(gè)意思
如果是去年少記費(fèi)用了600塊,那么在今年應(yīng)該如何做賬呢
今年補(bǔ)做600塊費(fèi)用就是了
就是說(shuō)如果去年的消費(fèi)費(fèi)用少記了600元,那么這樣做就行了 ,借:銷售費(fèi)用 600元 貸:應(yīng)付賬款 600元 就可以了嗎
是的,金額小就直接做在今年