你好,這個(gè)是你們單位收到的嗎?
老師您好,上一年在做差旅費(fèi)報(bào)銷的賬務(wù)處理時(shí),住宿費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額忘記做抵扣,請(qǐng)問在今年如何做賬務(wù)調(diào)整?
請(qǐng)問老師計(jì)提的工資和實(shí)發(fā)工資的差額會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理?
老師,這個(gè)差額征稅 全額開票,實(shí)際繳納的稅比賬面少的部分如何處理呢?賬務(wù)處理如何做?
老師,我司支付費(fèi)用收到的發(fā)票當(dāng)月漏了抵扣,放到次月抵扣。請(qǐng)問當(dāng)月賬務(wù)(涉及進(jìn)項(xiàng)稅的部分)如何處理,次月如何處理?
老師您好,發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅額錯(cuò)誤,少抵扣了這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
這道題我認(rèn)為選bc但標(biāo)答給的是abc。A選項(xiàng)不是雙方意思表示不一致嗎
老師,請(qǐng)問甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,按照每日利率萬分之五支付逾期利息?怎么計(jì)算每個(gè)月需要支付的利息???
同樣是水電費(fèi)租金,制造業(yè)與商貿(mào)業(yè)的會(huì)計(jì)科目各是什么
這個(gè)方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個(gè)體工商戶需要申報(bào)季度個(gè)人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個(gè)表該怎么申報(bào)啊,第一次申報(bào),不知道怎么填。目前我只填了利潤表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填寫,更新數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表其他的我該怎么填???還有本期應(yīng)申報(bào)的幾個(gè)表都怎么申報(bào)啊
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是的,老師
借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)等16283.43, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)47.62, 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款16331.05,做這個(gè)這個(gè)備注里面的你們不用管的。
那報(bào)稅是不是也是和正常的發(fā)票一樣抵扣申報(bào)是嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,那如果是我們開出去呢?
怎么確認(rèn)收入和報(bào)稅呢?
借銀行存款,16331.05÷1.05, 貸主營業(yè)務(wù)收入,16331.05÷1.05, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,16331.05/1.05×5%。 借主營業(yè)務(wù)成本,15331.05÷1.05。 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,15331.05÷1.05×5%。 貸應(yīng)付職工薪酬。
為什么除1.05呢?
那稅率就是5%,一加5%不就是1.05
哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。