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老師,這個(gè)差額征稅 全額開票,實(shí)際繳納的稅比賬面少的部分如何處理呢?賬務(wù)處理如何做?

老師,這個(gè)差額征稅  全額開票,實(shí)際繳納的稅比賬面少的部分如何處理呢?賬務(wù)處理如何做?
2021-07-07 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-07 23:15

你好?差額填寫在增值稅申報(bào)附表里面遞減出來,賬務(wù)直接按差額處理

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快賬用戶5895 追問 2021-07-08 08:52

就是正常的開票金額賬務(wù)處理不寫,寫差額的對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 10:51

你好!是的,按差額鞋稅金的

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快賬用戶5895 追問 2021-07-08 10:51

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-08 10:54

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你好?差額填寫在增值稅申報(bào)附表里面遞減出來,賬務(wù)直接按差額處理
2021-07-07
同學(xué),你好,如果調(diào)不好的話,直接管理費(fèi)用-其他,摘要寫稅金四舍五入調(diào)整
2021-10-21
您好,計(jì)提按公司交的那部分就可以了
2023-06-19
你好差額做銷售費(fèi)用。
2023-11-30
同學(xué)你好 你是問預(yù)交的稅款與票面增值稅不一致的差額計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目嗎
2020-11-30
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