一、計(jì)提的工資與實(shí)發(fā)工資本身就會(huì)存在差異的。因?yàn)橛?jì)提的工資是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-扣個(gè)人社保-扣個(gè)人公積金-其他扣款-扣個(gè)人所得稅=實(shí)發(fā)工資
老師,您好!請(qǐng)問公司計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬與實(shí)際發(fā)放的金額不一致(當(dāng)月工資次月發(fā)),請(qǐng)問賬務(wù)如何處理?謝謝!
工資計(jì)提和實(shí)發(fā)差異賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師計(jì)提的工資和實(shí)發(fā)工資的差額會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理?
老師請(qǐng)問下,假如我上年12月的工資少計(jì)提了1萬(wàn),本年1月實(shí)際發(fā)放后要如何處理這1萬(wàn)何差額?
請(qǐng)問老師計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放的工資金額不一致怎么處理
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
老師,那差額需不需要在會(huì)計(jì)分錄上表現(xiàn)出來(lái)?
一、做會(huì)計(jì)分錄,就體現(xiàn)了差額的數(shù)據(jù)。 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? ? 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? ?150 貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人? ?200 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保800 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金? ?400 貸:銀行存款 18450 應(yīng)發(fā)工資是20000元,實(shí)發(fā)工資是18450元。