晚上好親!個體工商戶需要申報的,申報個人經(jīng)營所得稅
小規(guī)模納稅人季度開了專票,填寫利潤表時主營業(yè)務(wù)稅金及附加需要填嗎,該怎么填
我和對方簽了一份服務(wù)合同,合同里面約定對方采用以資產(chǎn)方式支付服務(wù)費用。比如對方收到1000萬股A股上市公司股票,他將20%也就是200萬股股票過戶給我給,這種情況我發(fā)票該怎么開?開多少金額的?
老師,我是公司出納,老板想用我的信息注冊一個新公司,這樣可以嗎?對我有什么風險
老師,我司第二季度盈利30萬,但是23年匯算清繳虧損40多萬,請問我可以在第二季度彌補虧損,不交企稅可以嗎?
去年已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么填?只讓把增值稅稅款補了,所得稅沒讓補繳
老師您好,應(yīng)收賬款為負數(shù)(因為我沒用預(yù)收賬款科目),然后導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額顯示是負數(shù),我申報企業(yè)所得稅需要填資產(chǎn)總額,我應(yīng)該填哪個數(shù)據(jù)?
當月開的專票且已經(jīng)收到錢了,現(xiàn)在要退錢,發(fā)票要怎么處理
小規(guī)模納稅人申報第二季度增值稅時當季度未超過30萬,提交申報未出現(xiàn)比對不通過,申報完成后去開票提示增值稅比對不符合,不能開票,如何解決
老師,比如我做六月份的賬。進項稅額-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是兩萬,加起來,那我是不是要去電子稅務(wù)局,把這個對應(yīng)的進項發(fā)票都給勾選了,才對呢?
老師,我們是個體戶,我要入那個成本不含稅金額,但是別人打給我們的發(fā)票有一有六有13的,那我這個要怎么算成本呢?我們個體戶的征收率是1
在哪申報呢都忘了
自然人電子稅務(wù)局親,登錄上就會顯示有需要申報的