你好 借 費(fèi)用 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付? 借進(jìn)項(xiàng) 貸?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師,當(dāng)月認(rèn)證的增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額沒有抵扣完的,剩余部分及抵扣部分這個如何做帳,分錄如何處理?
收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,當(dāng)月君做了抵扣處理,如果當(dāng)月不要確認(rèn)這部分成本,賬務(wù)怎么處理?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)夠了,不想認(rèn)證抵扣,想留到下月,但是發(fā)票的還得做賬,如何賬務(wù)處理
老師,我司支付費(fèi)用收到的發(fā)票當(dāng)月漏了抵扣,放到次月抵扣。請問當(dāng)月賬務(wù)(涉及進(jìn)項(xiàng)稅的部分)如何處理,次月如何處理?
老師,我們當(dāng)月支付的費(fèi)用,沒來得及做賬,只認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)抵扣,請問賬務(wù)如何處理
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債合計+所有者權(quán)益合計相加,不等于負(fù)債表最后一行負(fù)債和所有者權(quán)益合計數(shù),是因?yàn)橹皶嬚{(diào)賬引起的么?怎么看是否是調(diào)賬調(diào)賬引起的呢?
老師好,家用電器的編碼是多少
老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到發(fā)票,是計入營業(yè)成本科目還是以前年度損益調(diào)整
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款,入營業(yè)外收入?還是沖所得稅費(fèi)用?
老師,我們公司的制度是考上中級職稱一次性獎勵2萬元,這個2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
老師我們企業(yè)是假肢生產(chǎn)企業(yè) 然后企業(yè)所得稅全免呢 現(xiàn)在是不是不讓填寫呢
老師好,其他權(quán)益工具,公允價值上升部分,為啥屬于利得?不是記入其他綜合收益嗎?
老師好,當(dāng)季度開票金額16萬,稅額咋做啊,不需要繳納增值稅
老師您好,請問收到國外客戶的預(yù)付貨款和報關(guān)發(fā)貨后收到國外客戶付的尾款的會計分錄分別怎么寫?借銀行存款
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你好 借 費(fèi)用 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)? 上面回復(fù)打錯字了 貸應(yīng)付? 借進(jìn)項(xiàng) 貸?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
感謝 老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?