同學(xué),你和 不用更正。 賬務(wù) 借:費(fèi)用、庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師你好 稅局今天打電話(huà)說(shuō)讓我做2020年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要去稅局做更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報(bào)還需要更正其他報(bào)表嗎?麻煩老師看見(jiàn)了幫忙解答 謝謝啦
老師,請(qǐng)教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng),現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
老師好 咨詢(xún)一下增值稅申報(bào)報(bào)表 附表二中2022年度4月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù) s局讓我補(bǔ)交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現(xiàn)在更正申報(bào)附表二中第13行數(shù)據(jù)怎么更正了
去年8月有張發(fā)票稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局網(wǎng)站增值稅申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表以及所得稅報(bào)表都按期更正過(guò)了,但財(cái)務(wù)系統(tǒng)還沒(méi)改,財(cái)務(wù)系統(tǒng)也要一期一期的改去年的嗎?都已經(jīng)裝訂了
個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個(gè)要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑪?shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤(rùn)也調(diào)下來(lái)了,因?yàn)椴欢?tīng)了代理記賬機(jī)構(gòu)的話(huà),現(xiàn)在客戶(hù)回款了,按調(diào)整后的項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險(xiǎn)是不是很大啊,急急急
老師,之前沒(méi)計(jì)提社保醫(yī)保?,F(xiàn)在補(bǔ)以前的,可以幫我看看怎么補(bǔ)計(jì)提嗎?求助老師。
困惑于一個(gè)問(wèn)題以進(jìn)項(xiàng)控銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)來(lái)一噸貨,含稅單價(jià)是12500,合同價(jià)格一噸為16500,但是為了控制稅負(fù)在1%,本月開(kāi)出去的含稅發(fā)票,13541.66,剩余的票在下月開(kāi),剩余多少數(shù)量?但是,我本月開(kāi)出去的金額13541.66,數(shù)量是多少?成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?剛好與我1%的稅負(fù)對(duì)應(yīng),
公司臨時(shí)工人的工資 可以按照加油費(fèi)走么 報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們單位有一個(gè)培訓(xùn)老師,他是殘疾人,在我們這屬于臨時(shí)培訓(xùn)的老師,之前1-4月給他發(fā)工資都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,從5月份才開(kāi)始申報(bào),我要是做企業(yè)所得稅預(yù)繳薪金那塊,是不是就按實(shí)際個(gè)稅上的數(shù)填寫(xiě)就可以了,不按賬面,如果按賬面會(huì)比個(gè)稅系統(tǒng)高,就存在沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅的情況。和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的金額一致可以嗎
老師咨詢(xún)一下,小規(guī)模納稅人,第三季度利潤(rùn)表顯示凈利潤(rùn)是162萬(wàn),全部按照5%繳納企業(yè)所得稅,是嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,因大修理而停用的固定資產(chǎn)應(yīng)繼續(xù)計(jì)提折舊,這句話(huà)是對(duì)的嗎?我題目的答案說(shuō)這句話(huà)是對(duì)的,但是我在豆包上問(wèn)他說(shuō)這句話(huà)是錯(cuò)的。
老師好,小規(guī)模開(kāi)票收入30萬(wàn)免增值稅,怎么做賬?
老師好,有兩個(gè)人借給公司的款項(xiàng)在期初建賬時(shí)沒(méi)記到其他應(yīng)付款里面,這個(gè)要怎么辦呀?


我們的收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,稅務(wù)局要求只做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不用紅沖發(fā)票,賬務(wù)怎么處理
同學(xué),你好 就是把稅額轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面
好的,因?yàn)榭缒炅?,?5年4月做賬務(wù)處理,需要用從庫(kù)存商品來(lái)過(guò)渡到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
同學(xué),你好 不需要的
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利