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老師好,小規(guī)模開(kāi)票收入30萬(wàn)免增值稅,怎么做賬?

2025-10-24 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-24 21:21

您好,你是指增值稅轉(zhuǎn)到哪里吧

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 21:24

申報(bào)企業(yè)所得稅顯示營(yíng)業(yè)外收入<增值稅減征合計(jì)數(shù),我感覺(jué)平時(shí)的賬做錯(cuò)了

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 21:26

之前做賬不用繳納增值稅都按發(fā)票金額直接計(jì)入收入了

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齊紅老師 解答 2025-10-24 21:26

這個(gè)是系統(tǒng)的原因,并不是你的賬做錯(cuò)了,我的也是這個(gè)提示

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 21:30

如果一季度開(kāi)票收入不超過(guò)30萬(wàn),不用計(jì)提增值稅,直接就計(jì)入收入中?

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 21:30

用不到營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免科目?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 21:33

要計(jì)提的,然后把稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 21:44

借:應(yīng)收賬款 300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 297029.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2970.3 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2970.3 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 2970.3 這樣做賬的吧

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齊紅老師 解答 2025-10-24 21:46

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 21:52

季度不超過(guò)30萬(wàn)增值稅申報(bào)本期免稅額應(yīng)該填在未達(dá)起征點(diǎn)免稅額這欄吧

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齊紅老師 解答 2025-10-24 21:54

填在第10行這里就可以了

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 21:54

這個(gè)是不是填錯(cuò)了?

這個(gè)是不是填錯(cuò)了?
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齊紅老師 解答 2025-10-24 21:55

你把整個(gè)表拍我看下

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 22:00

這是整個(gè)報(bào)表

這是整個(gè)報(bào)表
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齊紅老師 解答 2025-10-24 22:01

是對(duì)的,直接提交就可以了

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快賬用戶4578 追問(wèn) 2025-10-24 22:04

這個(gè)免稅不應(yīng)該直接填到19行,未達(dá)起征點(diǎn)免稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 22:05

不需要填免稅的,因?yàn)檫@個(gè)本來(lái)就不需要交稅

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您好,你是指增值稅轉(zhuǎn)到哪里吧
2025-10-24
沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票吧 是所有收入不超三十萬(wàn)吧 借應(yīng)收等科目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-12-25
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-15
對(duì),做賬的時(shí)候是需要價(jià)稅分離的
2024-01-11
對(duì)的,同學(xué),就是不含稅金額
2024-01-08
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