您好,你是指增值稅轉(zhuǎn)到哪里吧

小規(guī)模納稅人開(kāi)票不超30萬(wàn),免征增值稅,做賬的時(shí)候,增值稅怎么處理
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,申報(bào)增值稅時(shí),主表免的是3%的增值稅,開(kāi)票時(shí)候是1%開(kāi)票 ,增值稅減免的不對(duì)應(yīng)怎么做賬
您好,小規(guī)模10萬(wàn)以內(nèi),免增值稅,開(kāi)票怎么做賬?
老師,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)開(kāi)具普票免增值稅,這個(gè)30萬(wàn)包含免稅發(fā)票收入嗎?
請(qǐng)教老師,小規(guī)模季度開(kāi)普票收入不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,那么做賬的收入需要價(jià)稅分離么
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開(kāi)具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開(kāi)600萬(wàn),但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來(lái)萬(wàn)左右,然后,我每次開(kāi)具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開(kāi)具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬(wàn)?。?/p>
合伙企業(yè),收回長(zhǎng)期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問(wèn)題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問(wèn)題二投資人未分紅是否個(gè)稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問(wèn)題嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,今天我是我面試一個(gè)火鍋店,規(guī)模很大,這個(gè)老板有3家個(gè)體店已經(jīng)營(yíng)業(yè) 1年,這個(gè)月準(zhǔn)備再開(kāi)兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個(gè)餐飲公司管理(待考慮)!面試說(shuō)的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)!請(qǐng)問(wèn)這種工作我也套注意什么問(wèn)題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?


申報(bào)企業(yè)所得稅顯示營(yíng)業(yè)外收入<增值稅減征合計(jì)數(shù),我感覺(jué)平時(shí)的賬做錯(cuò)了
之前做賬不用繳納增值稅都按發(fā)票金額直接計(jì)入收入了
這個(gè)是系統(tǒng)的原因,并不是你的賬做錯(cuò)了,我的也是這個(gè)提示
如果一季度開(kāi)票收入不超過(guò)30萬(wàn),不用計(jì)提增值稅,直接就計(jì)入收入中?
用不到營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免科目?
要計(jì)提的,然后把稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中
借:應(yīng)收賬款 300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 297029.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2970.3 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2970.3 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 2970.3 這樣做賬的吧
是的, 是的,就是這樣的
季度不超過(guò)30萬(wàn)增值稅申報(bào)本期免稅額應(yīng)該填在未達(dá)起征點(diǎn)免稅額這欄吧
填在第10行這里就可以了
這個(gè)是不是填錯(cuò)了?
你把整個(gè)表拍我看下
這是整個(gè)報(bào)表
是對(duì)的,直接提交就可以了
這個(gè)免稅不應(yīng)該直接填到19行,未達(dá)起征點(diǎn)免稅額嗎?
不需要填免稅的,因?yàn)檫@個(gè)本來(lái)就不需要交稅