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請問22年的11月增值稅申報有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也需要更正嗎?財務(wù)報表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因為賬上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整

2023-04-11 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 16:18

你好,那你章上做的有沒有問題啊,章上沒有問題的不用。

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快賬用戶9054 追問 2023-04-11 16:19

就是申報的營業(yè)收入申報少了,現(xiàn)在是在3月的賬上做了未分配利潤調(diào)整的

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快賬用戶9054 追問 2023-04-11 16:20

增值稅是已經(jīng)更正申報了,但是財務(wù)報表和企業(yè)所得稅需要做更正申報嗎?做了的話就與賬上不相符了,因為調(diào)整是在3月調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 16:21

你好,那你會算清交的時候納稅調(diào)增也可以的。

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你好,那你章上做的有沒有問題啊,章上沒有問題的不用。
2023-04-11
你好,對的,是的,需要修改,不會有罰款,沒有滯納金。
2023-05-16
你想要更正季度申報就去稅局大廳
2023-05-24
等于是管理費用減少了,調(diào)整利潤表里面的管理費用和資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤和銀行存款等科目
2025-01-13
你好,所得稅可以一起更正年報的
2021-08-27
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