您好,是的,就是你說的這樣的

老師請問小規(guī)模納稅人第三季度利潤總額是1009.92,本年累計利潤總額是4821.97,第一季度和第二季度企業(yè)所得稅費用一共是170.31,第三季度企業(yè)所得稅費用是4821.97*5%—170.31=70.78是這樣的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補的利潤11萬,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,一般納稅人季度報企業(yè)所得稅,看第三季度凈利潤嗎?稅額用哪個,凈利潤是110000
老師好!咨詢一下,小微企業(yè),所得稅5%,第一季度利潤總額25萬,預(yù)繳企業(yè)所得稅12500,現(xiàn)在第二季度累計利潤總額45萬,預(yù)繳企業(yè)所得稅45*5%-12500是不是?
你好老師,我司是小規(guī)模納稅人小型微利企業(yè),第一季度利潤總額10萬,第二季度利潤總額100萬,第三季度利潤總額220萬,我司應(yīng)該繳納多少所得稅?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計要開600萬,但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬???
合伙企業(yè),收回長期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報?問題二投資人未分紅是否個稅系統(tǒng)中仍可以做0申報,不分配投資收益有問題嗎?
老師,請問一個問題,今天我是我面試一個火鍋店,規(guī)模很大,這個老板有3家個體店已經(jīng)營業(yè) 1年,這個月準(zhǔn)備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤數(shù)據(jù)!請問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
超過100萬的部分是不是 按照10% 征收企業(yè)所得稅呢?
沒有這個說法,現(xiàn)在利潤300W內(nèi)是按5%的
老師,咨詢一下就是這個小規(guī)模公司有房租費,老板的自己卡支付了80萬一年的房租,當(dāng)時公司賬上錢不夠,這種怎么做賬呢
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,房租收不到發(fā)票,現(xiàn)在三季度可以先把這個房租計提出來,少交企業(yè)所得稅嗎, 四季度如果收不到房租發(fā)票,是不是就要把三季度計提的房租費紅沖了,
你可以先暫估入賬的
后面收不到發(fā)票在沖 是吧,先按照上面 老師你給我說的分錄做賬是吧, 借:管理 貸:其他,要是后面收到房租發(fā)票,發(fā)票金額和9月份做賬的金額一樣? 12月份收到的一年房租發(fā)票,因為9月份已經(jīng)做了房租發(fā)票分錄, 是不是這個發(fā)票在12月份就不用做分錄了? 是吧
是的, 是的, 就是這樣的
老師是不是12月份收到一年房租發(fā)票,直接把發(fā)票放到9月份做賬里面,就可以了,是吧。這樣稅務(wù)局也認(rèn)可,是吧 ,提前做了房租分錄,后期在附附件。
收到發(fā)票把暫估紅沖掉就可以,再做有發(fā)票的