發(fā)票總額開20000,扣除額15000
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因?yàn)橐咔闆]去對方公司進(jìn)行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
你好老師,旅行社差額征稅開發(fā)票需要選擇差額征稅一項(xiàng)嗎?那如果導(dǎo)游只付了利潤給我們,這個(gè)收付怎么記?
你好,郭老師,旅行社開發(fā)票差額征稅的,如果寫上金額,顧客就知道了利潤,這種情況怎么辦
老師實(shí)行差額征稅的行業(yè)。比如說那個(gè)旅游服務(wù)業(yè),他收了客戶1萬塊錢,然后需要給客戶開1萬塊錢的發(fā)票。他付出了6000塊錢的住宿費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。申報(bào)增值稅的時(shí)候填了一張差額征稅的表。那這6000塊錢他不要發(fā)票嗎?付付出去的是6000塊錢。
比如說客戶要求開票金額 15000,也對公轉(zhuǎn)了 15000 元,客戶實(shí)際應(yīng)該付款 11000,其中這兩者差額,老板通過私戶轉(zhuǎn)給客戶,這種方法可行么?算不算虛開發(fā)票???該怎么處理呢?這種情況
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399?,F(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個(gè)抖音帳號(hào)屬于帳號(hào)主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來公司工作的)他說不好管理的會(huì)計(jì)給這他說新來的會(huì)計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說會(huì)計(jì)主管的壞話(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說說這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會(huì)計(jì)的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開票嗎。
老師,之前的會(huì)計(jì)未及時(shí)增加入職人員,現(xiàn)在我想增加可以嗎,員工3月來,個(gè)稅系統(tǒng)一直沒增加
還要填扣除額15000嗎,這樣顧客不就知道掙了多少錢了嗎?
對方付款就是按:發(fā)票總額開20000
我知道,就是發(fā)票上面還填扣除額的話,顧客不就知道底價(jià)了嗎?不挑扣除額行不行?
你不開差額扣除,自己就的多交稅
如果不開差額可不可以?
你自己愿意多交稅可以的
如果發(fā)票季度開不超過30萬,還用交稅嗎?可以不開差額嗎,
你是小規(guī)模就享受30萬不交稅
就是我可以不開差額,可以開差額,可以自由切換是吧
選擇了差額征收就不能隨意放棄的,放棄了就不能再差額了
我之前用的差額,然后后面幾年沒用差額,就不能用了?
是的,不能隨意換來換去的
如果再想差額怎么辦
建議直接咨詢當(dāng)?shù)?2366哈,他們允許你做就做