你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個(gè)發(fā)票做收銷售收入的時(shí)候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問(wèn)題?
農(nóng)業(yè)園有收入,未達(dá)到征收起點(diǎn),月底沖稅費(fèi)時(shí),做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。我用的檸檬云里沒(méi)這個(gè)二級(jí)科目,但是我新增了保存了,為啥找不到這個(gè)二級(jí)科目
老師,去年增值稅免稅的時(shí)候我們開具了一個(gè)發(fā)票,今年給紅沖了,借方:應(yīng)收賬款 -10000 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000 重新開了發(fā)票 結(jié)果有增值稅,借方 營(yíng)收10000 貸方:收入9708 增值稅291 這樣導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理 正確么
小規(guī)模納稅人 減免稅額怎么做分錄?比如我們這季度開票9萬(wàn),借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,等月底時(shí)候銷項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?從之前會(huì)計(jì)那里得到的去年末余額表應(yīng)交增值稅減免稅額借方有余額,想問(wèn)下這個(gè)科目里余額數(shù)字是從哪來(lái)的
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對(duì)采購(gòu)壓根沒(méi)限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢
您好老師,小規(guī)模納稅人有無(wú)票成本,匯算清繳沒(méi)調(diào),可以在2025年調(diào)么
請(qǐng)問(wèn)不同的餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷比例是多少?
我司是貿(mào)易公司,直接采購(gòu)回來(lái)后再做產(chǎn)品檢測(cè),之后就銷售出去, 那這筆檢測(cè)服務(wù)費(fèi)用應(yīng)該設(shè)置什么科目好?
您好,老師,駕校報(bào)名贈(zèng)送的電影票可以計(jì)入銷售費(fèi)用吧
子公司銷售產(chǎn)品給母公司,屬于關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師,文化研究會(huì)收到上級(jí)單位劃撥的會(huì)費(fèi),季度預(yù)申報(bào)所得稅的時(shí)候是按不征稅收入申報(bào)的,年度匯算的時(shí)候要怎么填報(bào)吖?
合作社年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入是按年開票收入填寫,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填
老師,我們是一家有限合伙企業(yè),做了一筆委托貸款合同,和銀行簽了一份委托貸款合同,然后又和銀行 借款人簽了一份三方委托貸款合同,需要繳納印花稅嗎?
財(cái)務(wù)人員調(diào)賬自保,一般需要做哪些準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備哪些資料
好奇怪,問(wèn)了幾個(gè)老師有幾種不答案,前面那個(gè)老師說(shuō),做賬不計(jì)增值稅,直接收入做含稅的,就比較應(yīng)收賬款/銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就這樣就行,老師你說(shuō)這樣做對(duì)嗎?但是開出來(lái)的發(fā)票是有稅率的?我感覺(jué)前面那個(gè)老師答案不放心?
你有稅率的話先按照發(fā)票上面的金額來(lái)做。然后最終確認(rèn)不用交稅的時(shí)候再轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。
因?yàn)橐婚_始你是不知道到底要不要交稅的。如果你當(dāng)時(shí)就開的是免稅的發(fā)票,那么就可以不用去提。
開出來(lái)的發(fā)票是有稅率的,應(yīng)該怎么做 ?
你好,那就先正常計(jì)提。