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老師,我們生存經(jīng)營(yíng)教育餐費(fèi)類免增值稅,我平時(shí)開發(fā)票做賬了,增值稅計(jì)入貸方了,到了月末申報(bào),免稅的時(shí)候這個(gè)貸方應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)到哪里去?

2025-03-28 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-28 10:03

你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。

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快賬用戶5684 追問(wèn) 2025-03-28 10:06

好奇怪,問(wèn)了幾個(gè)老師有幾種不答案,前面那個(gè)老師說(shuō),做賬不計(jì)增值稅,直接收入做含稅的,就比較應(yīng)收賬款/銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就這樣就行,老師你說(shuō)這樣做對(duì)嗎?但是開出來(lái)的發(fā)票是有稅率的?我感覺(jué)前面那個(gè)老師答案不放心?

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齊紅老師 解答 2025-03-28 10:08

你有稅率的話先按照發(fā)票上面的金額來(lái)做。然后最終確認(rèn)不用交稅的時(shí)候再轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2025-03-28 10:09

因?yàn)橐婚_始你是不知道到底要不要交稅的。如果你當(dāng)時(shí)就開的是免稅的發(fā)票,那么就可以不用去提。

頭像
快賬用戶5684 追問(wèn) 2025-03-28 10:10

開出來(lái)的發(fā)票是有稅率的,應(yīng)該怎么做 ?

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齊紅老師 解答 2025-03-28 10:13

你好,那就先正常計(jì)提。

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你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
2025-03-28
新增了保存成功了嗎,有沒(méi)有提示問(wèn)題呢,再確定一下
2022-04-01
同學(xué)你好 是這樣的 沒(méi)有錯(cuò)誤
2023-11-23
第一個(gè)是的。 第二個(gè)借方有轉(zhuǎn)出未交增值稅,他表示留底 不用結(jié)轉(zhuǎn),如果是在貸方的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要繳納稅款 第三個(gè)回復(fù)了 四 兩者之間較小的金額是當(dāng)月應(yīng)退稅額,免抵退金額大的時(shí)候,期末留抵就是應(yīng)退稅額,免抵額是免抵退稅額-應(yīng)退稅額。 免抵退金額小的時(shí)候,免抵退金額就是應(yīng)退稅額,免抵額為零。
2024-06-17
同學(xué),你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023-07-25
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