你好,把未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入核算的
老師我之前做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),或者有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。本月交稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),我都是做個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。下月就是借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸銀行。這樣對(duì)嗎?,F(xiàn)在我應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊
老師好,請(qǐng)問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng),我做賬的時(shí)候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 然后支付的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
那開票的時(shí)候也是記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 嗎? 如果,開票時(shí) 貸方寫 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 后面6月份繳稅時(shí),借方記 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,這樣的話,未交增值稅余額會(huì)為負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅這里也一直沒有下賬。
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個(gè)發(fā)票做收銷售收入的時(shí)候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))啊?
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
可以這樣嗎?
可以的,而且必須轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
如果我沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅,我還在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,我可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎? 是不是挨交企業(yè)所得稅
你們沒有進(jìn)項(xiàng)的可以直接轉(zhuǎn) 是的,需要繳納企業(yè)所得稅
好的 謝謝老師
不客氣,啊麻煩給于五星好評(píng)