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開(kāi)票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問(wèn)題?

2022-01-15 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-15 17:26

您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。

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快賬用戶2258 追問(wèn) 2022-01-15 17:29

你意思是我計(jì)提增值稅的步驟應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000 ,那么我附加該計(jì)提多少呢直接做計(jì)提1000,還是直接做972?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 17:37

附加是按照實(shí)際繳納金額為基礎(chǔ)的,9720元。

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快賬用戶2258 追問(wèn) 2022-01-15 17:39

謝謝老師,我就覺(jué)得前面那個(gè)跟我講的不對(duì),未交增值稅還有借方金額了怎么搞,問(wèn)他他又不說(shuō),浪費(fèi)我差幾分鐘就1個(gè)小時(shí)了

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齊紅老師 解答 2022-01-15 17:44

不用客氣,祝您工作愉快。

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您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
對(duì)的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
您好 3.借:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-09-22
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