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老師,這是24年全年的科目余額表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本期借方13890.2元,貸方也是13890.2元,是不是就是全年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是13890.2元

老師,這是24年全年的科目余額表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本期借方13890.2元,貸方也是13890.2元,是不是就是全年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是13890.2元
2025-03-28 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-03-28 09:10

您好,沒錯的,就是這個數(shù)

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快賬用戶9558 追問 2025-03-28 10:25

老師,打印機(jī)和辦公桌計(jì)提折舊是做管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢

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齊紅老師 解答 2025-03-28 10:26

記入到管理費(fèi)用就成的

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快賬用戶9558 追問 2025-03-28 10:27

叉車、貨車、轎車和機(jī)器設(shè)備可以計(jì)入成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-28 10:27

折舊可以記入到成本里面

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快賬用戶9558 追問 2025-03-28 11:12

老師,幫我測算一下500萬貿(mào)易額,規(guī)劃0.1%的利潤,需要交多少稅

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齊紅老師 解答 2025-03-28 11:13

您指的是企業(yè)所得稅嗎

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快賬用戶9558 追問 2025-03-28 11:13

所有的稅

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齊紅老師 解答 2025-03-28 11:14

這個不好測算,沒這么測算過

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快賬用戶9558 追問 2025-03-28 11:15

企業(yè)所得稅是不是250元

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齊紅老師 解答 2025-03-28 11:16

要是小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率就是5%

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你好,同學(xué) 是銷售費(fèi)用招待費(fèi),和管理費(fèi)用招待費(fèi)的合計(jì)的
2024-05-04
同學(xué),你好,不需要的。直接做今年費(fèi)用就行了
2022-01-06
你好,匯算清繳調(diào)增的金額不用去做賬務(wù)處理。你可以參考一下,所得稅匯算清繳過程中,會對企業(yè)的完整年度的納稅清算,并向有關(guān)部門上交相關(guān)的納稅申報表?;谏倮U納的稅額,會補(bǔ)繳的。那么稅額調(diào)增了,做賬人員還需要進(jìn)行具體的賬務(wù)處理嗎?所謂的所得稅匯算清繳調(diào)增,就是對應(yīng)納稅額有影響,無需要在會計(jì)賬上進(jìn)行具體的處理。
2022-03-04
同學(xué)你好 不是的 收入的千分之五或者發(fā)生額的60%孰低稅前扣除
2023-05-11
你好! 是的,對的。你的理解很對
2021-05-12
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