您好,沒錯的,就是這個數(shù)
請問一下老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以扣收入的千分之五,那我收入50萬,也就是允許扣除2500,那我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2400元,是可以全部扣除是吧
老師這張利潤表做的 2022年業(yè)務(wù)招待費(fèi)用是5181元嗎
老師好,在2023年匯算清繳中,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是指會計(jì)憑證中銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是兩者之和?另假設(shè)全年做了20萬的業(yè)績,你寫上200元業(yè)務(wù)招待費(fèi),系統(tǒng)也會自動給你納稅調(diào)增80元,20萬*0.005=1000元,沒有超過限額,為何自動調(diào)增,是不是系統(tǒng)問題。
老師,有關(guān)于一個24年企業(yè)匯算清繳的問題,24年有一筆招待費(fèi)是20元,只有收據(jù),按照正常需要調(diào)增,現(xiàn)在情況是這樣子的公司一共發(fā)生了500元招待費(fèi)按照收入的千分之五可以抵扣的是200元招待費(fèi),一共調(diào)增的招待費(fèi)是300元。我這個20元的招待費(fèi),是否還要在納稅調(diào)整表的其他項(xiàng)目當(dāng)中去進(jìn)行調(diào)增?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,打印機(jī)和辦公桌計(jì)提折舊是做管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢
記入到管理費(fèi)用就成的
叉車、貨車、轎車和機(jī)器設(shè)備可以計(jì)入成本嗎
折舊可以記入到成本里面
老師,幫我測算一下500萬貿(mào)易額,規(guī)劃0.1%的利潤,需要交多少稅
您指的是企業(yè)所得稅嗎
所有的稅
這個不好測算,沒這么測算過
企業(yè)所得稅是不是250元
要是小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率就是5%