同學你好 不是的 收入的千分之五或者發(fā)生額的60%孰低稅前扣除
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務招待費150, 允許抵扣的業(yè)務招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務招待費做成業(yè)務宣傳費 業(yè)務招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務宣傳費增加85萬,那業(yè)務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業(yè)務招待費的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計入業(yè)務招待費的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
老師:業(yè)務招待費的臨界點等于收入??千分之8.3 意思是收入100萬零界點的業(yè)務招待費就是0.08萬 如果今年業(yè)務招待費是0.1,我就要調(diào)增0.02嗎,可以稅前扣除的就0.08這個部分
請問一下老師,業(yè)務招待費可以扣收入的千分之五,那我收入50萬,也就是允許扣除2500,那我的業(yè)務招待費是2400元,是可以全部扣除是吧
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
那是不是說最后就不要做業(yè)務招待費啊
同學你好 不管是招待費還是福利費都要按比例調(diào)增
請問一下,這個費用到底做好還是不做好,那個會讓少交稅啊
同學你好 不是公戶付款的可以不做
請問一下是不做比做好是吧,不做稅還少點是嗎
同學你好 公戶支出的必須要做的
不是公戶支出的
同學你好 那你就可以不做
是不是不做比做好
同學你好 嗯 不是公戶的就可以不做
好的,謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝