同學(xué)你好 對的 上面是5181
老師!公司2020年利潤表本年累計是負(fù)一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費按比例扣除,不能扣除的招待費費用1195.65元,是匯算清繳時調(diào)增如圖對嗎?
你好,老師我想問一下,例如2022年匯算調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費,那年度利潤表及資產(chǎn)負(fù)債表要不要做調(diào)整,是不是不需要變動的
老師 這張報表里面體現(xiàn) 2022-1至2022-12業(yè)務(wù)招待費用是5181元嗎?
老師這張利潤表做的 2022年業(yè)務(wù)招待費用是5181元嗎
老師,利潤表中管理費用總額=開辦費+業(yè)務(wù)招待費+研究費用嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
我公司2022年利潤都開票金額為951萬 業(yè)務(wù)招待費用是不是做的少了點
你按照實際發(fā)生的來做就可以
我公司去年實際發(fā)生為7w的業(yè)務(wù)招待費 用不了那么多 但是這個是不是也太少了
不用管多少 你按照實際業(yè)務(wù)來做就可以