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老師,收到異常發(fā)票,之前已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么處理賬務(wù),分錄怎么做

2025-03-19 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-19 16:00

借:待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4740 追問 2025-03-19 16:06

是以前年度的發(fā)票,補(bǔ)繳稅費(fèi)又怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-19 16:09

直接在今年轉(zhuǎn)出就行,不追溯補(bǔ)

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快賬用戶4740 追問 2025-03-19 16:10

補(bǔ)繳分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-03-19 16:11

直接在下月正常申報(bào),在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不需要補(bǔ)

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快賬用戶4740 追問 2025-03-19 16:17

我一開始收到的進(jìn)項(xiàng)稅額是直接進(jìn)入待抵扣,勾選了才轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4740 追問 2025-03-19 16:17

不懂怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-19 16:22

直接在下月正常申報(bào),在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。理由就是異常發(fā)票 不需要單獨(dú)補(bǔ)稅

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借:待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2023-11-03
你好,購買了材料發(fā)生退貨,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-01-25
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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借:待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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