借:待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
購買了材料發(fā)生退貨,之前已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄要怎么處理呢
請問一下 之前收到的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)行了抵扣 但是現(xiàn)在稅務(wù)通知要把抵扣的部分轉(zhuǎn)出來 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理
老師,我想問一下,稅務(wù)查出有異常的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,上年度已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理?
老師供應(yīng)商跟我開的發(fā)票出現(xiàn)異常怎么處理,已經(jīng)抵扣了
老師,你好取得2023異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,收到發(fā)票時(shí)進(jìn)入待抵扣科目,該筆稅額已經(jīng)抵扣了
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
是以前年度的發(fā)票,補(bǔ)繳稅費(fèi)又怎么處理
直接在今年轉(zhuǎn)出就行,不追溯補(bǔ)
補(bǔ)繳分錄怎么做
直接在下月正常申報(bào),在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不需要補(bǔ)
我一開始收到的進(jìn)項(xiàng)稅額是直接進(jìn)入待抵扣,勾選了才轉(zhuǎn)出
不懂怎么處理
直接在下月正常申報(bào),在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。理由就是異常發(fā)票 不需要單獨(dú)補(bǔ)稅