你好 借成本費用類科目,貸進項轉出?
請問老師 之前直接計入成本的有進項稅額的發(fā)票 現在已經抵扣了 我現在要改成正常的進項抵扣,分錄應該怎么做呢
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經抵扣了,我現在想把這個進項稅轉出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
我們公司辦理了增值稅加計抵減,之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當中,現今做了一部分的進項稅轉出,怎么進項賬務處理
以前的進項票已經做了成本,但是一直沒有認證抵扣,現在要抵扣進項,請問該怎么做分錄
請問一下 之前收到的進項已經進行了抵扣 但是現在稅務通知要把抵扣的部分轉出來 會計分錄應該怎么處理
新辦的一般納稅人企業(yè),我們?yōu)榭蛻粽抑鞑ィ罱ㄆ脚_,這次客戶打給我們5萬,這5萬在合理合法的情況下怎樣節(jié)稅
那備注里沒填也沒顯示呢,必竟每次都發(fā)過來PDF的,也看不出有沒有填銀行帳號知地址。
那我是不是更改一下時間就可以了?
你好老師,總分類賬跟科目余額表一回事兒嗎?如果都登帳的話,是不是有點重復啊?
老師,請問,我 7 月份的時候申報了未開票收入 11 萬,然后把這個 12 萬多的進項發(fā)票抵扣了,然后又開了紅字通知單出去,銷售折讓了 10 萬的出去,剩余還有 2 萬多的進項沒有折讓,產生留底稅是 2 千多,那我 8 月份的時候申報增值稅,要怎么樣報呢?
2季度利潤太高了,我有研發(fā)費用加計抵減的38萬,現在還不能抵減,但是現在又不想多交稅,能先預估在管理費用里的辦公費嗎?
老師您好,這個題我覺得BCD都對,但答案只有D,麻煩您幫忙講解一下
印花稅怎么申報,出租廠房
什么情況用長期應收賬款?
25年用到了以前年度損益調整,導致資產負債表和利潤表不平,是正常的嗎?
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怎么是這樣的
這個對的 上面咱說的是交稅的分錄?? 圖上是多了一個期末結轉進項轉出的分錄? ?
那可以麻煩老師說一個完整的分錄嘛
借成 本,貸進項轉出? ?借進項轉出,貸轉出未交增值稅,借未交,貸銀行?
那還有一個問題 我銷售出去的稅額泥
你銷售出去的和進項沒有關系。咱現在說的是進項轉出的賬務處理。
那意思我現在要交的稅就是進項嘛
現在咱要交的稅就是咱進項轉出的這筆。