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老師,我運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司負責司機費用報銷的人拿著8個司機的餐費補貼和住宿補貼(金額18637元有明細單)來報銷,老板說這次一定要走公賬付款。以前都是現(xiàn)金付款,現(xiàn)′在現(xiàn)金付不出來了。外賬會計說用預支1月份工資的形式用公賬先付掉,(在工資表上加一欄餐補,住宿補貼),等3月15日發(fā)放1月份工資時,再把它扣除下來。我現(xiàn)在在做1月份的賬,分錄這樣寫嗎 借其他應收款一xxx510 其他應收款一xxx4487 其他應收款一xxx2160 其他應收款一xxx2010 其他應收款一xxx2060 其他應收款一xxx2040 其他應收款一xxx1770 其他應收款一XXX4200 貸銀行存款一工行18637 報銷時分錄 借主營業(yè)務成本一補貼18637 貸其他應收款一名個明細18637 老師,分錄正確嗎?

2025-03-14 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-14 10:05

同學可以這么做,但是建議其它應收直接一個總數(shù)就行了,不用那么明細

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快賬用戶5252 追問 2025-03-14 10:13

那現(xiàn)在問題是工資3月13日己發(fā)放1月份工資,我已經(jīng)把它們扣除了,怎么寫分錄,比如xxx應付工資8760元,扣除補貼2060元,實發(fā)工資6700元,怎么寫分錄?教下

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齊紅老師 解答 2025-03-14 10:16

借:應付工資8760 貸:其他應收 2060? 銀行存款6700

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快賬用戶5252 追問 2025-03-14 10:20

好,懂了,明白謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-03-14 10:22

不客氣,祝你一切順利

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同學可以這么做,但是建議其它應收直接一個總數(shù)就行了,不用那么明細
2025-03-14
你好 借其他應收款。
2025-03-13
您好同學,可以這么處理。
2021-06-25
您好,這個好辦,原分錄沖回,再寫您正確分錄就好了,簡單粗暴,不會錯
2025-01-05
同學你好,如果這個不需要還回去,做本年利潤
2021-07-27
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