您好!請問抖音這個公司和你們是一個公司嗎
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
工資社保公積金是第三方代發(fā),可否先結算費用再分配工資,我們公司是受托方的研發(fā)人員工資社保公積金分錄如下: 1.結算第三方時 借:其他應付款-第三方 貸: 銀行存款 有涉及服務費,分錄(普票) 借:其他應付款-第三方 主營業(yè)務成本-服務費 貸:銀行存款 分配時 借:主營業(yè)務成本-工資/社保/公積金 貸:應付職工薪酬-工資/社保/公積金 2、轉出五險一金個人部分 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款-社保/公積金(個人) 應交稅費-個稅 3、第三方代繳、代發(fā)時 借:應付職工薪酬-工資(實發(fā))/社保、公積金(公司部分) 其他應付款-社保、公積金(個人) 應交稅費-個稅 貸:其他應付款-第三方 鞋業(yè)對嗎?
檢查一下會計分錄:1.老板張三,轉錢到公戶(法人不是老板) 借:銀行存款—公戶 貸:其他應付款—張三 2.轉錢給抖音基地保證金 借:其他應收款—公司(核算賬戶是公司名字) 貸:銀行存款—公戶 3.預充值給抖音基地做快遞費, 借:預付賬款—公司(抖音基地) 貸:銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借:銀行存款—公戶 貸:主營業(yè)務收入 5.公戶轉錢給另外一家公司(甲公司),(我們自家的公司) 借:預付賬款—甲公司 貸:銀行存款 6.轉給公司一個員工,25萬,寫著報銷款, 7.老板轉錢走, 借:其他應付款—張三 貸:銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資,社保,個稅, 先做: 借:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬
老師求解: 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發(fā)票,這樣做賬對嗎? 【給供應商付貨款后】: ?借:其他應收款—老板微信 貸:主營業(yè)務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應收款—老板微信
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權益法,權益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產10萬,固定資產清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
不是的,是我們預付快遞費給對方,發(fā)生了快遞然后他從里面扣錢,然后就給我們發(fā)票
那這樣你的會計分錄是對的