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某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額令計(jì)多260萬元。已知該公司本年度沒有免稅產(chǎn)品,也沒有出口銷售。260萬元的銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷售額應(yīng)是2000萬元,占公司全年銷售收入額近20/%,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷售收入明顯高于其他月份、在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)收賬款一一×x客戶貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一×產(chǎn)品其他應(yīng)付款一一預(yù)提稅金)再查閱公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬元,年末余額為710萬元。老師,最后他其他應(yīng)付款220到710說明了什么啊

2023-10-18 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 21:12

你好 一般來說,企業(yè)確認(rèn)了收入,除非是免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不然就要確認(rèn)增值稅。本題說了沒有免稅產(chǎn)品,也沒有出口。但是卻出現(xiàn)了確認(rèn)收入但沒有增值稅,而是通過預(yù)提的方式體現(xiàn),說明,企業(yè)很有可能提前確認(rèn)了收入,導(dǎo)致收入虛增。并且結(jié)合12月份銷售收入明顯高于其他月份,更說明企業(yè)存在舞弊的風(fēng)險(xiǎn)。 其他應(yīng)付款220到710,說明至少虛增了710-220=490萬的收入。

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