沖減多計(jì)的勞務(wù)成本:先將原來多計(jì)入勞務(wù)成本的金額沖減,因?yàn)榘l(fā)票多開,意味著最初計(jì)入勞務(wù)成本的金額過高。 摘要:沖減多計(jì)的勞務(wù)成本 會(huì)計(jì)分錄: 借:勞務(wù)成本 -7400(227400 - 220000) 貸:應(yīng)付賬款 -7400 轉(zhuǎn)銷應(yīng)付賬款余額:由于不再支付剩余款項(xiàng),將應(yīng)付賬款的貸方余額轉(zhuǎn)銷,可計(jì)入 “營業(yè)外收入” 科目。 摘要:轉(zhuǎn)銷多開發(fā)票的應(yīng)付賬款余額 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 7400 貸:營業(yè)外收入 7400
老師我想問下我們賣車的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺(tái)車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對(duì)方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對(duì)方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對(duì)方月底開的6臺(tái)車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣掉了這這6臺(tái)車的1臺(tái)車,那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對(duì)方嗎?其次對(duì)方賣掉了這開給我們的6臺(tái)車?yán)锩娴?臺(tái)車,那我們現(xiàn)在開還給對(duì)方1臺(tái)車,那這臺(tái)車款他們打給我們對(duì)公吧?不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師。我想問下。我預(yù)付的時(shí)候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當(dāng)時(shí)記賬是:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對(duì)方,所以我收到的發(fā)票是對(duì)方足額開的,借:管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個(gè)貸方余額沖掉呢
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,現(xiàn)在有客戶掛靠我們公司,我們扣除稅費(fèi)后,對(duì)方給我們開票,開的發(fā)票我做勞務(wù)成本科目,現(xiàn)在是對(duì)方提前把稅款給我們轉(zhuǎn)進(jìn)來了,然后我做了借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,然后我收到了成本票,就是現(xiàn)在不知道先收到稅款后收到成本票應(yīng)該怎么做分錄呢。
老師早上好,我公司收到了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額是227400元,然后我入了勞務(wù)成本科目,實(shí)際給對(duì)方付款式220000元,現(xiàn)在是對(duì)方把發(fā)票金額多開了,賬上還掛了數(shù)字,實(shí)際也不會(huì)再把剩下的給對(duì)方付款了,老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬合適呢
請(qǐng)問老師新公司想要測算利潤稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤,扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測算呢?
老師,請(qǐng)問石場給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
收到,非常感謝老師指導(dǎo),這個(gè)是要做兩筆分錄嗎,但是我如果先沖減,那我還要在做轉(zhuǎn)銷嗎
嗯 是兩個(gè)分錄的哦
收到老師,我想請(qǐng)教下就是為什么我沖減后還有轉(zhuǎn)銷老師,這個(gè)我沒太懂
沖減后還有余額的話就要轉(zhuǎn)