您好,像這樣的你就可以開(kāi)發(fā)票840的,現(xiàn)在回不來(lái)的10元可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師 我們給客戶開(kāi)了7萬(wàn)的專票 做賬:借應(yīng)收賬款70000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61946.92 應(yīng)交稅費(fèi) 8053.08; 客戶回了5萬(wàn)的材料款 我們做賬是借銀行存款50000 貸:應(yīng)收賬款50000; 但實(shí)際結(jié)算價(jià)只有39107元 也就是我們多來(lái)了30893的發(fā)票 然后我們就把多開(kāi)的票稅點(diǎn)扣了回來(lái),扣了30893*0.13=4016元 又扣了安裝費(fèi)4410元 這賬接下來(lái)要怎么做呢
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來(lái)的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說(shuō)需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們?cè)诰〇|下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開(kāi)6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會(huì)退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師好,一家公司的內(nèi)賬,是一家代辦出口貨物,包括報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù),流程是,幫客人收國(guó)外的款(因?yàn)榭蛻魶](méi)有國(guó)內(nèi)的公賬,只有個(gè)體戶),然后再轉(zhuǎn)回給客戶的個(gè)體賬戶,利潤(rùn)是手續(xù)費(fèi),但手續(xù)費(fèi)不是在銀行流水里體現(xiàn),而是從收到客戶的款后,直接在客戶的款里扣掉手續(xù)費(fèi)與拖車費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)后,剩下的再轉(zhuǎn)回給客戶,另外我們還要再支付拖車費(fèi)與報(bào)關(guān)費(fèi)給供應(yīng)商。屬于合法的,這種賬應(yīng)該怎么做?
老師,有這樣一個(gè)事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運(yùn)費(fèi)例如是100元,我們跟客戶說(shuō)運(yùn)費(fèi)是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運(yùn)費(fèi)120元給我們;那我做內(nèi)賬的時(shí)候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候是借:運(yùn)費(fèi)100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來(lái)運(yùn)費(fèi)120元的時(shí)候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
公司9月份給李經(jīng)理實(shí)發(fā)65000元獎(jiǎng)金,10月初在個(gè)稅申報(bào)中填入一次性獎(jiǎng)金收入65000元,產(chǎn)生的個(gè)稅是6290元.請(qǐng)教一下老師,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做呢,這個(gè)6290是在工資里扣除,還是獎(jiǎng)金按650000+6290呢
我們是啤酒批發(fā),平時(shí)啤酒有買3送一,這個(gè)送的怎么做賬,具體分錄怎么處理
老師一般什么類型企業(yè)要核定扣除?有文件嗎?
報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國(guó)家嗎,可以是簽訂合同時(shí)候所在的國(guó)家嗎
老師咱們現(xiàn)在農(nóng)業(yè)一般都是核定扣除嗎
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)變了,職工薪酬那,如果一直沒(méi)發(fā)放工資,第一行和第二行咋填,第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬按做賬填嗎,如果沒(méi)發(fā)放,第二行實(shí)際支付的職工薪酬那填0嗎,
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來(lái)然后又租出去,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問(wèn)下會(huì)計(jì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會(huì)計(jì)也應(yīng)該建個(gè)表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開(kāi)票報(bào)稅呢。
計(jì)算題第一大題,第63小題怎么計(jì)算?
發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)完了,就是850了 那就只能記營(yíng)業(yè)外支出了唄
那分錄應(yīng)該怎么做呢
您好,分錄是: 借:銀行存款 840 借:營(yíng)業(yè)外支出 10 貸:應(yīng)收賬款 850