您好,像這樣的你就可以開發(fā)票840的,現(xiàn)在回不來的10元可以計入營業(yè)外支出
老師 我們給客戶開了7萬的專票 做賬:借應(yīng)收賬款70000 貸:主營業(yè)務(wù)收入61946.92 應(yīng)交稅費 8053.08; 客戶回了5萬的材料款 我們做賬是借銀行存款50000 貸:應(yīng)收賬款50000; 但實際結(jié)算價只有39107元 也就是我們多來了30893的發(fā)票 然后我們就把多開的票稅點扣了回來,扣了30893*0.13=4016元 又扣了安裝費4410元 這賬接下來要怎么做呢
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費,在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費,我們在京東下單付款是5000元,下個月初給京東開6%的推廣費發(fā)票,這2000元差額會退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師好,一家公司的內(nèi)賬,是一家代辦出口貨物,包括報關(guān)等業(yè)務(wù),流程是,幫客人收國外的款(因為客戶沒有國內(nèi)的公賬,只有個體戶),然后再轉(zhuǎn)回給客戶的個體賬戶,利潤是手續(xù)費,但手續(xù)費不是在銀行流水里體現(xiàn),而是從收到客戶的款后,直接在客戶的款里扣掉手續(xù)費與拖車費、報關(guān)費后,剩下的再轉(zhuǎn)回給客戶,另外我們還要再支付拖車費與報關(guān)費給供應(yīng)商。屬于合法的,這種賬應(yīng)該怎么做?
老師,有這樣一個事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運費例如是100元,我們跟客戶說運費是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運費120元給我們;那我做內(nèi)賬的時候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運費的時候是借:運費100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來運費120元的時候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
一開始我只選了B,因為產(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度。考慮多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項,敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
發(fā)票已經(jīng)給對方開完了,就是850了 那就只能記營業(yè)外支出了唄
那分錄應(yīng)該怎么做呢
您好,分錄是: 借:銀行存款 840 借:營業(yè)外支出 10 貸:應(yīng)收賬款 850