要在這個(gè)月補(bǔ)上,你們有支付工資嗎?
你好老師,我是一般納稅人建筑行業(yè),有個(gè)跨區(qū)域項(xiàng)目,上個(gè)月在項(xiàng)目所在地預(yù)交了一部分稅款,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候先抵扣了我的進(jìn)賬,導(dǎo)致我出現(xiàn)多交稅額,這個(gè)怎么辦呢?
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
我們有一個(gè)項(xiàng)目接的是勞務(wù)清包工。工資是甲方專戶代發(fā)的。從22年到23年共發(fā)了3次工資。但是由于項(xiàng)目部一直沒把代發(fā)工資的資料提交財(cái)務(wù)部,導(dǎo)致這三筆工資我們財(cái)務(wù)部沒申報(bào)個(gè)稅,也沒做進(jìn)成本?,F(xiàn)在已經(jīng)2023年年末了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救呢?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,項(xiàng)目已進(jìn)行一年多,已經(jīng)預(yù)繳稅費(fèi)一年多。假設(shè)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)報(bào)告里面的地址沒有完全對(duì)(2023年時(shí)有打電話問了項(xiàng)目地的稅務(wù)局,選哪個(gè)稅務(wù)局,但是項(xiàng)目部總包說我們備案的地址不準(zhǔn)確)。 1、現(xiàn)在要怎么處理?要把這個(gè)報(bào)告反饋掉,重新再申請(qǐng)一個(gè)新的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎? 2、有什么影響?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
有支付的,但是我都在我們公司本地申報(bào)過了,這個(gè)情況怎么處理呢?而且除了說我們個(gè)稅沒交,還說我們有稅收違法行為處理監(jiān)控這個(gè)是要打電話問稅局嗎?
你在你企業(yè)申報(bào)這邊更正,你給他零申報(bào),然后你們的異地申報(bào) 具體的什么原因?你需要問一下。
老師,那我申報(bào)幾月份的嘞?從項(xiàng)目開始到結(jié)束嗎?
他上面有告訴你寫幾月份嗎 沒有的話你就在這個(gè)月補(bǔ)。
沒寫月份,只寫了,存在個(gè)人所得稅未申報(bào)信息,讓我通過自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)
好,那就在這個(gè)月申報(bào)上。
那我應(yīng)該是要通過上海的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),對(duì)吧,但是我沒有申報(bào)密碼,我登不上,上海的,這個(gè)情況怎么辦呢?
問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊會(huì)給你賬號(hào)密碼的。