可以那樣處理,金額不大
廠房裝修(是租的廠房)金額較大,應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是我司對(duì)裝修款按進(jìn)度支付,發(fā)票也是付一次開(kāi)對(duì)應(yīng)付款金額。請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)付款了的部分啥時(shí)候入長(zhǎng)期待攤。又啥時(shí)候開(kāi)始攤銷
老師您好,請(qǐng)教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價(jià)款160萬(wàn),4月份預(yù)付了36.6萬(wàn)工程款,對(duì)方開(kāi)了增值稅專用發(fā)票36.6萬(wàn),我做的分錄是 借:預(yù)付賬款-甲公司 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 1、這個(gè)分錄合理嗎? 2、月末不用做費(fèi)用攤銷是不? 3、當(dāng)裝修款大部分付清,差質(zhì)保金時(shí),是不是要攤銷
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長(zhǎng)攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒(méi)有分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下接下來(lái)的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒(méi)來(lái)齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開(kāi)銷售發(fā)票了,這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)生裝修改造的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)這3%的發(fā)票,待支付時(shí)才開(kāi)這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開(kāi)始每月計(jì)提攤銷了,那這3%部分的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用支付后,金額怎么計(jì)提攤銷呢?是從支付開(kāi)始算還是和那97%一樣的時(shí)間計(jì)算攤銷費(fèi)呢?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工程款未結(jié)清,發(fā)票目前只取得了以付款部分的發(fā)票,這種情況下(留有5%的質(zhì)保金兩年后支付),在建工程可以轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用然后進(jìn)行攤銷嗎?還是需要兩年后支付完剩余的質(zhì)保金后在轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
老師,如果金額大呢,是不是質(zhì)保金部分也要進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
是的,就是那樣處理的