你好,他沒有給你開發(fā)票的這一部分,你也做長期代餐,費用和你97%這個一塊合并在攤銷 后期發(fā)票到了之后,你調(diào)整之前入賬的,然后再做發(fā)票的。
公司請人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當(dāng)時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
廠房裝修(是租的廠房)金額較大,應(yīng)該計入長期待攤費用,但是我司對裝修款按進(jìn)度支付,發(fā)票也是付一次開對應(yīng)付款金額。請問已經(jīng)付款了的部分啥時候入長期待攤。又啥時候開始攤銷
老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實驗室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長期待攤費用里 每月開始攤銷費用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個月 然后是每個月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個問題 裝修實驗室的發(fā)票 可以入長期待攤費用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
請問老師,發(fā)生裝修改造的長期待攤費用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對方也沒有開這3%的發(fā)票,待支付時才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開始每月計提攤銷了,那這3%部分的長期待攤費用支付后,金額怎么計提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時間計算攤銷費呢?謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
分?jǐn)偟氖杖氚凑?00%來分?jǐn)?
但前期只付了97%,按97%來攤銷的,那這3%支付后可以一次性補上嗎?和97%的部分同步
收到了發(fā)票,到時候你增加的長期待攤費用合并到原先剩余的長期代餐費用里面一塊分?jǐn)偂?