您好,正在給您回復(fù)
老師你好,公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進項 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師請問一下,我23年1月做了分錄:借:長期待攤費用1695839.97 貸:應(yīng)付賬款1695839.97 但是1月份只收到發(fā)票1276913.02,1月份付款也是1276913.02然后有一個應(yīng)付賬款的貸方余額418926.95,后面2-7月份陸續(xù)是收到418926.95的發(fā)票,銀行也付款了,23.1-7月總付款金額是1695839.97,發(fā)票也是收到1695839.97,按道理賬上應(yīng)該是平賬的,但是還是一直有418926.95的余額,我該怎么調(diào)整啊
1、收到政府補貼的裝修款(補貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長期待攤費用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時這個長攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補貼的都做了調(diào)減,22年卻沒有分攤長期待攤費用,請問下接下來的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個收裝修補貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
1.跨期取得的發(fā)票未在當年確認費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)2.跨期取得的發(fā)票,費用已經(jīng)在上年做了預(yù)提:預(yù)提分錄:借:成本費用類科目 貸:其他應(yīng)付款01若在匯算清繳之前取得發(fā)票沖銷預(yù)提費用的科目,然后正常做費用即可,這樣匯算清繳是不用做處理的 還有一種說法是區(qū)別于會計準則和小企業(yè)會計準則 去年暫估費用成本發(fā)票 24年匯算清繳前收到發(fā)票 小企業(yè)會計準則 去年暫估22萬 借:應(yīng)付賬款~暫估款22萬 貸:利潤分配~未分配利潤22 實際收到費用成本發(fā)票14萬 借:利潤分配~未分配利潤14萬 貸:應(yīng)付賬款 14 老師,以上兩種做法那個才是正確的呀?
你好,租的工廠裝修買了電線電纜還有空調(diào)也一樣這樣賬了花了五萬多,分三次付款的,付款分錄借長期待攤 貸銀行存款 折舊時 借管理費用 折舊 貸長期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們怎么做賬 請寫出來 謝謝 沒有用其他科目直接這樣子做賬的
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當時發(fā)票找不到,當白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
關(guān)于無稅MM理論,講義圖片中,黃線標出的,結(jié)論一說企業(yè)價值、加權(quán)資本成本都與資本結(jié)構(gòu)無關(guān),結(jié)論二又說權(quán)益資本隨著財務(wù)杠桿提高而增加,感覺這不矛盾嗎?按照結(jié)論二,加權(quán)資本成本肯定也會有變化,企業(yè)價值也會變得。為啥
支票不是其他貨幣資金嗎?支票計入銀行存款?
公司以外合伙人借款給公司個人轉(zhuǎn)或者公司轉(zhuǎn)都可以嗎
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,否則差評謝謝!應(yīng)收,應(yīng)付,收入,成本都可以實行按項目來做賬嗎?是輔助賬嗎
您好老師,我想問一下出口退稅申報時,報關(guān)單配單時可以選到進項發(fā)票,但是數(shù)據(jù)自檢時提示申報的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理,這是怎么回事?。渴且驗閷Ψ竭€沒有申報增值稅的原因嗎?和這個有關(guān)系嗎?
老師,給工人訂購的盒飯?zhí)峁┪绮?,計入哪個會計科目呢
老師請問下公司注冊資本是100萬,然后以公司名義買了一塊價值1500萬的房產(chǎn)(地+房),那么跟這個注冊資本有關(guān)系嗎,注冊資本還用調(diào)整嗎
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評,老師請問,外賬從外面接回來做,我們需要注意什么呢?
營改增都很多年了。為什么25年的版本還有營業(yè)稅這種東西?
微信掃碼加老師開通會員
您好,您按總額法還是凈額法確認補貼?
我也不曉得呀,您給個建議
現(xiàn)在兩家公司 的裝修補貼都沒補齊,然后裝修改發(fā)票也沒來齊,
現(xiàn)在就上面描述的情況,接下來賬怎么處理
或者2種 方法您都跟我說下,謝謝
您好,簡單處理,收到補貼借銀行存款貸營業(yè)外收入,根據(jù)合同做借長期待攤費用,貸銀行存款
問題我二二年的這個長期待攤費用 要怎么去攤銷額?賬務(wù)怎么處理?。?
現(xiàn)在是23年的新企業(yè)產(chǎn)生的一種情況,然后另一家公司是22年的。 前面兩種情況都已經(jīng)描述了,我覺得我還沒有得到我想要的答案
還有二二年的這個其他應(yīng)付款這個帳該怎么去沖掉???
快點,老師,這都23年下半年了,22年的長攤還沒攤
麻煩再認真看一下我給的這個兩個問題,謝謝
按合同確認長期待攤費用掛賬,收到補貼確認營業(yè)外收入
就是總額法,收到補貼做營業(yè)外收入
那二二年這個長攤怎么區(qū)分攤
而且二二年的這個長攤幾百萬已經(jīng)做了會算清繳,但是卻沒有分攤
那您更正納稅申報表即可
要這么麻煩嗎?那長期待攤費用要不要分攤???
不改報表要怎么做?有沒有別的處理方式
是的,是在完成預(yù)訂使用條件開始分攤
正確只能更正納稅申報表
麻煩再認真看一下我給的這個兩個問題,我覺得還沒弄明白
1要不要分攤看業(yè)務(wù),是否滿足攤銷條件。2沒有
難道這個長灘就一直掛在這里嗎?什么條件才可以攤銷?
凈額法怎么做?
還有那你說的總額法,第二點也是要記得長期待攤費用的?那什么條件才能攤?
您裝修滿足預(yù)定使用狀態(tài),可以開始攤銷
凈額法沖減長期待攤費用
分錄怎么做?然后22年掛的其他應(yīng)付款怎么沖
裝修早就搞完了,正常生產(chǎn)了,只是款沒補貼齊,裝修發(fā)票也沒來齊,然后是以裝修發(fā)票入帳長期待攤費用的
二年的帳是別人做的掛的長期待攤費用沒有分攤
從22年就開始使用了,還有以發(fā)票入賬的,二三年還有一直在收到發(fā)票,22年也記到長攤費用怎么分攤?23年計到長期待攤費用又怎么分攤?
另外一家的還在裝修,確開了銷票,可以不通過長期待攤費用是不是?
凈額法,借銀行存款,貸長期待攤費用
你的回答我還不是明白能清楚地把分錄寫出來嗎?
沒發(fā)票正常掛賬,正常攤銷,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增
按預(yù)計使用年限,可以三年攤銷
然后22年掛的其他應(yīng)付款怎么沖
22掛的長攤22年沒攤,是補攤還是從23年開始攤?23年掛的從23年一月起開始攤?我們要以發(fā)票入長期待攤費用。沒收票的暫不掛。
凈額法,借銀行存款,貸長期待攤費用,這是只收到補貼做帳嗎?
問題1的長期待攤費用攤銷,借方計啥?貸記長期待攤費用,然后掛其他應(yīng)付款的又怎么去沖掉這個數(shù)
支付裝修款沖減其他應(yīng)付款
以發(fā)票做賬是錯誤的
是更正納稅申報表和財務(wù)報表
是的,收到補貼做賬
借管理費用等科目,看業(yè)務(wù)