你好,這個是借銀行存款貸,其他應(yīng)收款出口退稅。 2這個是記入其他收益-加計抵減。

老師我想咨詢一個問題 例:我們公司收到專票金額180萬(不含稅) 稅金20萬,我們開出去的專票金額是160萬(不含稅) 稅金16萬,但是我們老板想交1萬的稅金 ,所以我們進項稅抵扣的是15萬,還有5萬的進項稅。老師我想問兩個問題 問題1:我們還有5萬的進項稅沒有抵扣,這沒有抵扣的進項稅計入什么科目。2、那剩下的成本又計入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄,謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,收入發(fā)票的那1個稅點的銷項稅,10萬以內(nèi),會計分錄是什么呢? 收入時,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 接下來的會計科目是什么呢? 答過的不要再接這個問題了??! 謝謝
老師,有三個問題要請教:1.請問企業(yè)為某個員工購買的百元以下的服裝和出差用的行李箱計入什么科目?2.員工報銷的電影票又計入什么科目?3.員工平時部門聚餐的餐飲費計入什么科目?如果是計入福利費的話需要扣個稅嗎?謝謝
老師,我們公司是一般納稅人,怎專門做光伏電站安裝的,人家給我開專票,麻煩老師詳細(xì)會計分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專票是不是可以進項抵扣,借:銷售費用~宣傳費應(yīng)交稅費(進項)貸:銀行以上有三個問題?麻煩老師一一解答指導(dǎo)問題1,可以進項抵扣嗎?問題2,上個問題老師回答是計入管理費用,現(xiàn)在又說計入銷售費用,到時是計入哪個會計科目比較合適?問題3,設(shè)置二級科目宣傳費,年報匯算清繳需不需要調(diào)增??
老師好,請教一下 國企的賬務(wù)處理 1、 政府劃入的資產(chǎn),國企用來經(jīng)營,這部分資產(chǎn)計入什么科目 2、國企自建項目投入時計開發(fā)成本-自建項目-xx項目,完工投入經(jīng)營后,要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目 以上問題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?