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老師我想咨詢一個問題 例:我們公司收到專票金額180萬(不含稅) 稅金20萬,我們開出去的專票金額是160萬(不含稅) 稅金16萬,但是我們老板想交1萬的稅金 ,所以我們進項稅抵扣的是15萬,還有5萬的進項稅。老師我想問兩個問題 問題1:我們還有5萬的進項稅沒有抵扣,這沒有抵扣的進項稅計入什么科目。2、那剩下的成本又計入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄,謝謝

2022-09-02 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-02 10:10

你好 ;? 那你銷項稅是多少; 進項稅是多少;? 你應(yīng)交增值稅? 1 = 銷項稅 -進項稅; 就得考慮進項稅 認證足夠多的進項稅啦抵減才行的 ; 2.? ? ?沒有認證抵扣的? ? 做待認證進項稅掛著; 如果認證了沒有抵扣完的 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方 ;? ? ?3.? ?剩下的成本 ; 你正常做成本哦? ; 不會說 把 成本還剩下了? ?

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快賬用戶2547 追問 2022-09-02 10:15

銷項稅是16萬,進項稅是20萬,要交1萬的增值稅,我們外賬把剩下的成本和稅金計入到應(yīng)付賬款里面,我如果做待認證進項稅額,影響我下個月報稅不,那個稅表不會吧重復(fù)

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:17

?你好; 那這樣你就會留底進項稅的? 4萬的; 你沒法去繳納的; 你只能把你 認證的進項稅 抵扣完了。 之后 才能繳納哈 ; 你? 這個進項稅是20萬 是一張發(fā)票產(chǎn)生的進項稅稅額吧 ;? ??

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快賬用戶2547 追問 2022-09-02 10:17

她是這樣做賬的,但是我覺得有點不對

她是這樣做賬的,但是我覺得有點不對
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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:18

你好;? ?意思你成本沒有完全發(fā)生嗎 ?? 有部分是預(yù)付款了。 對方給你一起開票 過來了 是嗎? ?

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快賬用戶2547 追問 2022-09-02 10:19

成本全部付款了,他吧沒有抵扣的進項稅和剩下的成本計入了應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:20

你好; 這個就不對哈; 既然是 全款的成本; 那么就要一起計入主營業(yè)務(wù)成本 去; 不是計入應(yīng)付賬款哈? ?

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快賬用戶2547 追問 2022-09-02 10:23

他的意思是這個月成本夠了,如果把這個成本計入到這個月,下個月成本不夠就要交企業(yè)所得稅,我們只想前幾個月交增值稅1萬左右,后面不交。那他這樣做不對的話,我可以把沒有抵扣的發(fā)票做進下個月嗎,這個月就不做,這樣就對得上

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:30

?你好; 不可以這樣來做; 這樣是虛假做賬的; 一起計入成本去哈? ?

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快賬用戶2547 追問 2022-09-02 14:45

老師待認證抵扣 是不是這樣寫分錄: 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 那下個月抵扣這個待認證進項稅 又怎么做分錄呀,麻煩老師幫我寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-02 14:47

?你好 ;? ? ? ? ? ? 借費用或者成本 ;?: 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 ; 認證做 :借進項稅貸: 應(yīng)交稅費-待認證進項稅??

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快賬用戶2547 追問 2022-09-02 15:36

老師工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到哪一個科目呀

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齊紅老師 解答 2022-09-02 15:36

?你好;? ? ?你取得了收入后; 結(jié)轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)成本科目去??

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