你好,是的,最好是分開。
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫呀
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開,對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師我想問下賣貨給某某客戶,首先簽合同包括需要的商品名稱明細(xì),然后客戶下單會(huì)把需要的商品發(fā)過(guò)來(lái),上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后銷售根據(jù)客戶發(fā)過(guò)來(lái)的商品下單,主要是開票明細(xì),合同外的商品不能開要改成合同內(nèi)的商品,把幾張單子從軟件里面導(dǎo)出來(lái),有時(shí)候多得話會(huì)有上千個(gè)商品,一個(gè)一個(gè)核對(duì)跟之前合同里面的商品,老師有沒有什么簡(jiǎn)便的方法,好的流程啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答下,有經(jīng)驗(yàn)的老師來(lái)解答下,謝謝!
老師我想問下賣貨給某某客戶,首先簽合同包括需要的商品名稱明細(xì),然后客戶下單會(huì)把需要的商品發(fā)過(guò)來(lái),上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后銷售根據(jù)客戶發(fā)過(guò)來(lái)的商品下單,主要是開票明細(xì),合同外的商品不能開要改成合同內(nèi)的商品,把幾張單子從軟件里面導(dǎo)出來(lái),有時(shí)候多得話會(huì)有上千個(gè)商品,一個(gè)一個(gè)核對(duì)跟之前合同里面的商品,老師有沒有什么簡(jiǎn)便的方法,好的流程啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答下,有經(jīng)驗(yàn)的老師來(lái)解答下,謝謝!
老師,下午好!請(qǐng)教您一下,關(guān)于出口相對(duì)應(yīng)的廠商開票問題,從廠商那里拿貨,既有內(nèi)銷又有外銷,那我們開票是不是要要求廠商分開開票比較好?怎樣才是正確的操作流程?謝謝!
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
那對(duì)單位有要求嗎?是不是只要報(bào)關(guān)單上有的單位,我們選其中之一就好。謝謝!
你好,是的,你選擇一個(gè)就行
老師,我們公司是商貿(mào)公司,然后有時(shí)候會(huì)涉及委外派單,那請(qǐng)問我們出口對(duì)應(yīng)的廠商是胚布廠商還是委外廠商,如何確定相對(duì)應(yīng)的廠商幫忙開相對(duì)應(yīng)的稅票,確保一對(duì)一一致。符合規(guī)范的做法是?謝謝!
你只需要看你是跟誰(shuí)簽訂的合同,就是出口對(duì)應(yīng)的廠商
跟胚布有簽合同,跟委外也有簽合同。這個(gè)我要如何區(qū)分,剛剛草狗就針對(duì)這個(gè)問題,說(shuō)如果是這樣我們應(yīng)該要求誰(shuí)?是否兩家都要要求這樣處理?請(qǐng)問正確的做法應(yīng)該是怎樣的?謝謝!
你好,這2個(gè)都是需要的。他們都幫你加工了。
所以如果退稅或者不退稅,其實(shí)都要將這部分分內(nèi)外銷是嗎?委外部分不可以視同內(nèi)銷處理是嗎?謝謝老師
你好,委外加工,對(duì)于你們來(lái)說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)。 不是銷售了
我明白,我意思是委外那部分的稅額,我也要按出口的來(lái)處理,不能抵扣還是可以抵扣增值稅?我的理解是,如果視同外銷,這部分要么退稅,要么不申請(qǐng)退稅計(jì)入成本處理。如果視同內(nèi)銷就可以抵扣增值稅處理,不知道這樣我理解是否正確。謝謝!
你好,是的,你的理解沒問題是對(duì)的。
規(guī)范的情況下,那像我們這種情況,請(qǐng)問是視同外銷還是內(nèi)銷列?謝謝!
你這個(gè)本身有一部分內(nèi)銷,有一部分外銷啊。
這個(gè)既有內(nèi)銷又有外銷。而不是全部視同內(nèi)銷,也不是全部視同外銷。
哦,所以就是根據(jù)實(shí)際用途來(lái)確定是內(nèi)銷還是外銷。如果是內(nèi)銷就直接抵扣,如果用于出口就要單獨(dú)開票了。是嗎?謝謝老師
你好,對(duì)的,就是這樣子的。