在的具體的什么問(wèn)題?
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“減免稅款”的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“其他應(yīng)付款”的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“公司注銷”的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“公司注銷”問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“應(yīng)付職工薪酬”的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
郭老師好 1.借老板錢(qián)經(jīng)營(yíng),賬務(wù)處理: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板 2.租賃老板房屋經(jīng)營(yíng),支付房租費(fèi),賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 請(qǐng)問(wèn)這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎?不用預(yù)付賬款,都用其他應(yīng)付款可以嗎?
第二個(gè)沒(méi)有看懂這個(gè)是什么業(yè)務(wù)。
郭老師,第二個(gè)業(yè)務(wù)是租賃老板個(gè)人名下的房子經(jīng)營(yíng)公司,預(yù)先支付1年的房租費(fèi) 我是覺(jué)得賬面上已經(jīng)有“其他應(yīng)付款-老板”的賬戶了,就不用額外再設(shè)立“預(yù)付賬款-老板”了,但不知道這樣做對(duì)不對(duì)?
可以的,可以這么做的。
郭老師,診所雖然是剛成立,但是是由前身醫(yī)院演變而來(lái)的 請(qǐng)問(wèn)診所目前剛發(fā)生的費(fèi)用是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)還是計(jì)入管理費(fèi)用?
之前有營(yíng)業(yè)的話就不屬于籌建期
計(jì)入管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi)?還是計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi)、車輛費(fèi)等呢
郭老師,您的意思是只是組織形式和名稱做了更改對(duì)嗎?
之前有營(yíng)業(yè),如果是的話,管理費(fèi)用辦公費(fèi)車輛費(fèi)
郭老師,把醫(yī)院賬面的空調(diào)賣給診所的話,由醫(yī)院自己開(kāi)數(shù)電發(fā)票給診所就可以?不用管醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)范圍里面有沒(méi)有這個(gè)銷售項(xiàng)目?
對(duì)的,是的,固定資產(chǎn)不需要經(jīng)營(yíng)范圍。
郭老師好,您的意思是假如醫(yī)院是一般納稅人,把車輛賣給診所的話,可以按照3%稅率開(kāi)出發(fā)票,按照2%繳納增值稅,是這個(gè)意思嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
郭老師,請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院辦理注銷后,銀行對(duì)公賬戶的錢(qián)怎么才能取出來(lái)?
有結(jié)算卡嗎?沒(méi)有結(jié)算卡去現(xiàn)金支票取現(xiàn)。
郭老師,這個(gè)二手車都是二手車市場(chǎng)代開(kāi)的發(fā)票,他們說(shuō)開(kāi)出的發(fā)票都是13%的稅率,咱們自己不能開(kāi)二手車發(fā)票吧?
二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票上面沒(méi)有稅率。
嗯嗯是的郭老師 當(dāng)時(shí)我沒(méi)去市場(chǎng)開(kāi)票,但當(dāng)時(shí)開(kāi)票的人說(shuō),二手車對(duì)外開(kāi)的發(fā)票的稅率都是13%,我也不是很明白 那請(qǐng)問(wèn)我做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,增值稅還是按照1%繳稅還是按照13%繳稅呢?
看政策 4%后期改了3% 現(xiàn)將增值稅一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)有關(guān)增值稅問(wèn)題公告如下: 增值稅一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),屬于以下兩種情形的,可按簡(jiǎn)易辦法依4%征收率減半征收增值稅,同時(shí)不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票: 一、納稅人購(gòu)進(jìn)或者自制固定資產(chǎn)時(shí)為小規(guī)模納稅人,認(rèn)定為一般納稅人后銷售該固定資產(chǎn)。 二、增值稅一般納稅人發(fā)生按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅應(yīng)稅行為,銷售其按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)。 本公告自2012年2月1日起施行。此前已發(fā)生并已經(jīng)征稅的事項(xiàng),不再調(diào)整;此前已發(fā)生未處理的,按本公告規(guī)定執(zhí)行。 特此公告。 你自己看你們符合吧