可以的,可以這么做的

老師你好,去年11月份有一筆憑證做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該沖預(yù)收款確認(rèn)收入的,我做成了:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,23年12年收到幾筆活動(dòng)費(fèi)用,但是活動(dòng)未展開進(jìn)行,就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-預(yù)估成本了,24年活動(dòng)收到票,直接計(jì)入正常分錄借主要業(yè)務(wù)成本貸銀行存款了 現(xiàn)在23年的暫估入賬還在賬上掛著,應(yīng)該怎么處理一下
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)23年一筆預(yù)收款計(jì)入了營(yíng)業(yè)收入,但是沒(méi)有給客戶開票。24年給客戶開了票,又記了一遍收入,能在25年2月,把23年那筆憑證做紅字,然后寫一筆正確的分錄嗎,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸預(yù)收帳款。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 一般納稅人 在23年12月份確認(rèn)了未開票收入40萬(wàn)。 24年發(fā)現(xiàn)23年的收入確認(rèn)多了。 應(yīng)該是沖預(yù)收款 而不是確認(rèn)為未開票收入 但是紅沖后 24年的 收入和利潤(rùn)表的收入不一致。請(qǐng)問(wèn)這份憑證應(yīng)該怎么出
23年一筆預(yù)收款記錯(cuò)了,記的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。24年開了票,分錄寫的借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致余額表預(yù)收賬款借方有余額。25年五月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么調(diào)整
公司貸款,付的利息給開了公司抬頭發(fā)票,但是項(xiàng)目名稱開的金融服務(wù)個(gè)人貸款,這個(gè)是不是不能稅前扣除,得紅沖開企業(yè)貸款
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計(jì)算抵扣。報(bào)表怎么填
老師您好,我們項(xiàng)目有質(zhì)保金,質(zhì)保金是先不開票的。我做收入的時(shí)候按整個(gè)項(xiàng)目都做了。 我是不是可以在電子稅務(wù)局上開一張發(fā)票,等后面對(duì)方要開票的時(shí)候,我在紅沖原本的發(fā)票,然后開正確的呢?我公司是初創(chuàng)的公司,開票紅沖不會(huì)太多。有影響嗎?需要我提前跟稅務(wù)老師說(shuō)嗎?謝謝。
員工的工資在子公司發(fā),社保在母公司交可以嗎?
增值稅一般納稅人,當(dāng)月預(yù)交的稅款,因?yàn)檩o導(dǎo)期領(lǐng)發(fā)票預(yù)繳的,申報(bào)是填在哪一欄
公司購(gòu)買理財(cái)需要交哪些稅
老師,公司使用企業(yè)微信審批報(bào)銷,審批流程走完了,把流程單子打印出來(lái)了,還需不需要再填實(shí)體的報(bào)銷單呢?實(shí)體報(bào)銷單還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
員工辦理失業(yè)會(huì)發(fā)放到單位賬戶嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計(jì)算抵扣。報(bào)表怎么填
老師,別人掛靠我們,我們支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),方法一:別人直接對(duì)公把中標(biāo)服務(wù)費(fèi)付給我們掛往來(lái),到時(shí)候工程款來(lái)了直接扣從工程款扣,然后把中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的這筆往來(lái)公賬原路返還;方法二:這筆中標(biāo)服務(wù)費(fèi)他們私付給老板。哪種好


23年那筆分錄貸方寫的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,紅沖是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)嗎,為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入放在貸方,系統(tǒng)可以取到數(shù)啊
你好,放的貸方負(fù)數(shù)里面,因?yàn)檐浖O(shè)置的發(fā)生額就是在貸方,他只能取貸方的發(fā)生額