你好,這個是服務(wù)類的嗎?服務(wù)類的,后期你再給他補開就可以了。不用橫沖直前的,你還寫了數(shù)量嗎?

老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師我們是開票做收入的,沒有用完工比做收入的,現(xiàn)在我們公司需要這個月繳納增值稅50萬。我就要把后面的工程款先開了交稅,不用給業(yè)主拿去的,現(xiàn)在不確定具體開票金額,到時候是要沖紅的。想問一下現(xiàn)在開票金額我是100萬一張開還是金額小點開,到時候是不是要對應(yīng)沖紅,對應(yīng)開出真確的金額呢?那工程款肯定是分批拿的。
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因為信息開錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領(lǐng)新票,我不小心把開錯的那一張也驗舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯的發(fā)票給驗日了,不知道該怎么辦了!有沒有補救辦法!對賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會不會給客人帶來什么影響或損失
想跟老師們請教,謝謝。做的蘇州步步高二期一個幕墻分包工程,累計已開具專票3100多萬且對方已全部抵扣,以前開票都是紙質(zhì)10萬元版的且時間也非同一時間點,陸續(xù)共開具316張,現(xiàn)在步步高子公司合并,要求我們一筆筆紅沖已開具專票,并全額重開給合并后公司。歷時2-3年的工程專票紅沖,稅務(wù)上有沒有風(fēng)險?如何規(guī)避?會計分錄,貸方科目可以直接用主營業(yè)務(wù)收入嗎?我想當期紅沖當期開具,不影響以前年度損益,會計處理是否正確,謝謝!
老師,你好,我們有個工程項目21.12月份開票按當時工程量計算開的發(fā)票,現(xiàn)質(zhì)保期到了,該項目審減了2.9萬,那我現(xiàn)在是需要紅沖當時開票金額里面的一張發(fā)票,然后再按審減后金額(少開2.9萬)的發(fā)票來進行操作嗎?還是怎么操作呢?
老師你還,請問早前注冊公司,注冊資金是600萬是做了驗資的,也實繳了。后面變更,增加了注冊資金,新的注冊資金是1500萬,實際到賬的資金只有早期的600萬,那如果現(xiàn)在要做減資的話,變?yōu)?00萬,會涉及到稅務(wù)問題嗎
老師請問公司比如說要注銷,應(yīng)付賬款掛賬有1萬,如果沒有支付出去是不是要轉(zhuǎn)換成營業(yè)外收入,交所得稅?應(yīng)收賬款掛賬有2萬,如果收不到了是不是要轉(zhuǎn)換成營業(yè)外支出,增大成本,就少交企業(yè)所得稅?是不是可以這樣理解操作
供應(yīng)鏈公司一般納稅人稅點多少?
老師,固定資產(chǎn)清理和報廢有什么區(qū)別
電商那些費用要合并到收入里面申報增值稅?
個體工商戶,從個人銀行卡或者是微信上直接轉(zhuǎn)賬,貸方計入什么科目
計提發(fā)放解除勞動合同一次性補償金怎么寫分錄
老師,之前我們沒有申請發(fā)票,這個月申請了,但是還沒有報增值稅,是不是就沒有額度?是不是得申報后才能看到額度?
老師,請問鏟車司機是對方公司派來的,工資是在我們公司發(fā),還需要跟對方簽什么合同嗎?(樸老師)
十月底預(yù)付車輛保險20萬,發(fā)票未開,賬上附的銀行回單和對方收據(jù),會計分錄:借:預(yù)付帳款-車輛保險20萬,貸:銀行存款20,然后11月接到通知保險上浮5千,同時轉(zhuǎn)賬收到25萬的發(fā)票,11月憑證附車輛清單和銀行5000轉(zhuǎn)賬回單,會計分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本-車輛保險25貸:預(yù)付賬款-車輛保險20、銀行存款5千這樣兩筆合在一起做原始憑證行嗎?粘貼單第一筆預(yù)付20萬,第二筆收到發(fā)票跟5千在一塊還要寫25萬?感覺是不是支付重復(fù)了?求解
服務(wù)發(fā)票的。寫數(shù)量的。那就是先做無票收入咯
對的是的,是怎么做的,然后后期再紅沖,如果金額太大,你鴻忠的話容易預(yù)警,稅務(wù)局會問起來的