你好,你的成本費(fèi)用是不是按照發(fā)票來(lái)填的?還是你自己隨便填的?
個(gè)體工商戶(hù),在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候提示:您填寫(xiě)的成本費(fèi)用與系統(tǒng)測(cè)算的金額差異過(guò)大,,這個(gè)是怎么回事,以前記得是沒(méi)有這個(gè)提示的
老師 ,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳(個(gè)體戶(hù)),顯示成本費(fèi)用與系統(tǒng)測(cè)算的金額相差過(guò)大。原因是 我25.1月的發(fā)票應(yīng)該開(kāi)在24年底 但是取得日期是25.1月。怎么寫(xiě)原因呢?
老師報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)提示收入總額與系統(tǒng)測(cè)算金額相差過(guò)大填寫(xiě)原因呢,上年度零收入,只有一點(diǎn)費(fèi)用,這個(gè)怎么寫(xiě)原因
我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題就是個(gè)體戶(hù)匯算申報(bào)的時(shí)候,顯示你填寫(xiě)的成本費(fèi)用與系統(tǒng)測(cè)算的金額相差過(guò)大 這是說(shuō)明成本費(fèi)用過(guò)高利潤(rùn)這不對(duì)唄
老師,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與系統(tǒng)測(cè)算金額相差過(guò)大,24年有暫估今年1到3月有成本票開(kāi)過(guò)來(lái),和這個(gè)有關(guān)系嗎?備注要怎樣填寫(xiě)
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
自己隨便填的
你好,估計(jì)是因?yàn)橄到y(tǒng)上面監(jiān)測(cè)到別人給你開(kāi)的發(fā)票比較少,你填的比較大。
這樣啊,其它的歸集到費(fèi)用里了
你好,你看一下別人給你開(kāi)了多少發(fā)票,你自己做了多少成本費(fèi)用的金額。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。