你好 你在籌建期的嗎
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
老師我們公司剛剛在申請高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發(fā)支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費用化支出-社保 研發(fā)支出-費用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出-工資 研發(fā)支出-費用化支出-社保 研發(fā)支出-費用化支出-公積金
老師,你幫我看一下,我分錄對不對,購買12瓶茅臺酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費用,福利費14990,貸,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,年會聚餐完畢,借,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對外招待,出庫,出庫單,借,管理費用,招待費2998,貸,庫存商品2998。老師這是對于購買酒分別使用不同方向的分錄。第二個問題,我有點疑問,是不是所有只要涉及到福利費都要先計提應(yīng)付職工薪酬。
老師,公司有研發(fā)支出的工資,計提是借管理費用-工資 研發(fā)支出-費用化支出-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 1.借管理費用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費用化支出-工資 2.借:本年利潤 貸 管理費用-工資 管理費用-研究支出 這樣對著嗎
老師 請問一下 高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)費用 怎樣做才規(guī)范呢? 我就做了 業(yè)務(wù)招待和差旅 借管理費用-研發(fā)費 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用 借管理費用-研發(fā)費 貸研發(fā)支出 前面計提了工資 借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準(zhǔn)備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
裝修開票,對方跟我要項目名稱和項目地址,我們就是實體店裝修,項目名稱填什么,項目地址填店里地址可以嗎
不是,已成立的了,只是沒什么業(yè)務(wù)
分錄可以這么做的。