你好,不需要更正12月的增值稅申報(bào),本月收到在本月做沖紅的分錄。
我公司2019年8月份代開(kāi)專(zhuān)票一張 ,12月份這張發(fā)票沒(méi)有備注信息,大廳開(kāi)了紅字發(fā)票,又原金額開(kāi)了一張正確的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅已經(jīng)申報(bào)了這張專(zhuān)票,12月份再怎么申報(bào)這張專(zhuān)票?
2020年12月份的增值稅電子普票20,當(dāng)期申報(bào)了增值稅!應(yīng)賬款沒(méi)有收到,21.9月沖紅了!導(dǎo)致本月申報(bào)增值稅有負(fù)數(shù),需要更正20年12月份的增值稅嗎
2024年12月紅沖一筆2023年的一張發(fā)票,申報(bào)12月份增值稅的時(shí),增值稅全年納稅銷(xiāo)售收入和財(cái)務(wù)報(bào)表的銷(xiāo)售收入不一致,差異是紅沖的一筆銷(xiāo)售發(fā)票,怎么辦
2024年12月收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,申報(bào)12月份增值稅時(shí)已將發(fā)票勾選確認(rèn),2025年1月此發(fā)票沖紅,還需要更正申報(bào)12月份增值稅么
老師2024年12月開(kāi)的 專(zhuān)票,我2025年1月23日紅沖的,沖紅的發(fā)票只能看到:已沖紅,看不到這張負(fù)數(shù)發(fā)票 12月開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)交了增值稅稅了,是要等到4月份申請(qǐng)退稅嗎?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本如何算出來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及付款單上需要不需要填寫(xiě)供應(yīng)商的付款信息,如果有發(fā)票的情況下
購(gòu)進(jìn)貨物,支付了貨款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,我該如何做賬
老師,我自己生產(chǎn)完畢的大棚骨架,然后雇傭其他人去安裝支付安裝費(fèi),這筆安裝費(fèi)可以計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?
老師,您好,我們是個(gè)外貿(mào)公司,有個(gè)俄羅斯客戶(hù),收了他們兩筆外匯,一筆是貨款金額,一筆是運(yùn)輸費(fèi)。貨款金額是固定的,運(yùn)輸費(fèi)是不確定的,后期可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況要退回一部分。我們報(bào)關(guān)用EXW形式還是FOB形式?如果用EXW,我們是按什么確認(rèn)收入?這一部分運(yùn)費(fèi)是要做無(wú)票收入嗎?
老師好,我們醫(yī)院收到了供應(yīng)商的退款。銀行回單上寫(xiě)的是退貨退款。借:銀行存款,貸方是那個(gè)科目呢?這種情況怎么做賬?
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是5.34。這個(gè)怎么處理
老師,你好! 我們公司有限責(zé)任公司,注冊(cè)資金2000萬(wàn),股東沒(méi)有實(shí)繳完成注冊(cè)資金。4月份增資擴(kuò)股,新股東以30萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)大股東16%股份,注冊(cè)資金變成2400萬(wàn),新公司成立2年,去年年底才開(kāi)始投入生產(chǎn),公司未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),這個(gè)流程已經(jīng)完成。有涉及稅嗎?現(xiàn)新股東和大股東協(xié)商,以100萬(wàn)的價(jià)格買(mǎi)大股東14%的股份,股權(quán)占比30%一共以130萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)入。我們章程需要怎么修改內(nèi)容規(guī)避,還有這個(gè)更變需要繳納的稅。
盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際庫(kù)存跟科目余額表不一樣,怎么調(diào)
企業(yè)收到2024年匯算清繳退稅,該怎么做會(huì)計(jì)分錄