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2024年12月紅沖一筆2023年的一張發(fā)票,申報12月份增值稅的時,增值稅全年納稅銷售收入和財務(wù)報表的銷售收入不一致,差異是紅沖的一筆銷售發(fā)票,怎么辦

2025-01-07 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-07 11:04

你好,你報表沖賬務(wù)處理也要做

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快賬用戶9178 追問 2025-01-07 11:29

采用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,紅沖用的會計科目是“以前年度損益調(diào)整” 銷售收入就不一致了

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齊紅老師 解答 2025-01-07 11:30

這個沒辦法,按準(zhǔn)則就是這樣

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你好,你報表沖賬務(wù)處理也要做
2025-01-07
你好,你這個應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整。 不應(yīng)該修改24年的。
2025-03-06
你好,你應(yīng)該修改12月份申報表,這月再做沖紅
2021-04-12
你好 你19年當(dāng)時是報了收入 和增值稅的 是嗎 ? 那你現(xiàn)在紅沖的話需要走以前年度損益調(diào)整來沖收入的 你們是業(yè)務(wù)取消了還是什么情況 ? 你紅沖19年的發(fā)票 也得按19年的稅率來紅沖處理的 。 你還會在開發(fā)票出去嗎?
2020-11-06
1月的?2024年?不是下個月才申報
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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