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21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗(yàn)收通過又退回來了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫寄了1臺(tái),財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,再申請(qǐng)退?

2025-01-17 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-17 15:09

你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當(dāng)月的正數(shù)銷售額。

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:37

之前沒有開發(fā)票,做的未開具發(fā)票收入,就不需要紅沖了,也紅沖了之前的收入。之前是借:應(yīng)收75 貸:主營收入66 增值稅銷項(xiàng)9,現(xiàn)在新補(bǔ)回合同應(yīng)該是:借:應(yīng)收25 貸:主營收入22 增值稅銷項(xiàng)3,這時(shí)我需要補(bǔ)記多記部分怎么做增值稅分錄?借:應(yīng)收-50 貸:主營收入-44 增值稅銷項(xiàng)-6?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 15:37

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:41

增值稅可以做貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 這個(gè)科目?報(bào)稅又怎么弄?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 15:43

一般納稅人的可以的。13%第5列填寫44,第6列填寫6。

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:50

之前已經(jīng)申報(bào)了增值稅,已經(jīng)交了,就是在這兩列填的,現(xiàn)在增值稅要紅沖一部分就也負(fù)數(shù)填這兩列?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 15:52

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:58

但這個(gè)月稅已經(jīng)報(bào)了,隨時(shí)可以再更正申報(bào)改過來?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 15:59

可以的,可以更正的。

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:01

還有一個(gè)問題,當(dāng)時(shí)這個(gè)稅交了后申請(qǐng)了公司小汽車指標(biāo),現(xiàn)在負(fù)數(shù)申報(bào)就不足申請(qǐng)指標(biāo)條件,這會(huì)有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:02

那你別修改之前的了,你做到這個(gè)月吧。

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:03

放2025年1月?會(huì)不會(huì)太突兀?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:05

實(shí)際的業(yè)務(wù)怕查 不怕就沒有關(guān)系

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:07

是實(shí)際的業(yè)務(wù),但是這中間也反映了小公司很多流程制度不規(guī)范,沒辦法,比如,發(fā)貨直接快遞寄走了,什么證據(jù)都沒有

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:11

他有快遞單的,快遞單這里有證明。

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快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:25

可以我沒,經(jīng)手人也早換人了

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:27

你好,不就是啦,之前的人離職了,你讓其他的人不要銷售部門的

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你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當(dāng)月的正數(shù)銷售額。
2025-01-17
21 年確認(rèn)收入及退貨補(bǔ)做以前年度損益調(diào)整分錄;24 年 7 月沖銷內(nèi)銷收入和增值稅,按新合同價(jià)格確認(rèn)收入;多繳增值稅可申請(qǐng)退稅或抵減后期應(yīng)納稅額,同時(shí)注意調(diào)整報(bào)表期初數(shù)并與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通
2025-01-17
你好,在24年做一筆紅字收入申報(bào)就可以
2025-01-09
同學(xué)你好 需要更正 2021 年報(bào)表,收入負(fù)數(shù)填報(bào)以糾正錯(cuò)誤申報(bào)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2024 年因合同取消、無報(bào)關(guān),賬上要紅沖 2021 年確認(rèn)的收入,不做出口相關(guān)稅務(wù)申報(bào)
2025-01-09
1.要記賬的,您這不作為庫存處理,直接確認(rèn)收和結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.這個(gè)您是按出口處理,增值稅是免稅的 3.您這境內(nèi)不涉及增值稅,您境外交的正常走稅費(fèi)科目就行
2022-09-22
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