當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候做了管理費(fèi)用嗎?
耕地占用稅,計(jì)提:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),再支付,月末結(jié)轉(zhuǎn)!如果后期耕地稅退還了,怎么入賬?
您好老師,2022年4月份土地使用稅申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有按50%申報(bào),12月份退了多繳的土地使用稅稅務(wù)局退了公司賬號(hào),當(dāng)時(shí)做賬分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地使用稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 分錄的 現(xiàn)在多繳的土地使用稅怎么分錄老師
2022年12月份的業(yè)務(wù),23一月份才拿到發(fā)票。12月份怎么報(bào)稅?無(wú)票收入?
收到一筆稅務(wù)局退還的以前年度繳納的耕地占用稅,如何做會(huì)計(jì)分錄?
2022年10月收到了稅局退回的企業(yè)所得稅的預(yù)交款,怎么做分錄呀?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,你好!第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問(wèn)下。我10月申報(bào)9月個(gè)稅總收入是31500元,但是在應(yīng)付職工薪酬借方金額是28000,差3500是10月工資。這樣的話(huà),按照28000元計(jì)入所得稅已付薪酬有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,第一次核定了稅種建筑合同印花稅,請(qǐng)問(wèn):印花稅信息采集時(shí),有一項(xiàng)必填項(xiàng)“應(yīng)稅憑證名稱(chēng)"和“應(yīng)稅憑證數(shù)量"應(yīng)該是怎么填?
賬務(wù)處理打?qū)吹氖前l(fā)票業(yè)務(wù)里開(kāi)的專(zhuān)票,這樣做對(duì)么
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額,這個(gè)公式里面的銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
你好!請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在新填報(bào)的 職工薪酬數(shù)據(jù),是為了比對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不? 怎樣核算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最為優(yōu)勢(shì)
老師,納稅信用登記證明在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面,哪里可以查詢(xún)
那個(gè)社保我已經(jīng)在社??蛻?hù)端提交申報(bào) 怎么取消呀
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
如果是的話(huà),借銀行還款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。