你好這不要緊的這個(gè),可以申報(bào)的
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會(huì)計(jì)計(jì)提了工資,但是計(jì)提的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣子的話對(duì)我的利潤(rùn)表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候我的職工薪酬在管理費(fèi)用這個(gè)科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)明細(xì)賬的總數(shù)啊,包含在成本里
老師你好,我想問一下,就是我9月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,嗯,報(bào)了工資了,但是沒有記賬,我10月份的時(shí)候是這樣記的補(bǔ)貼發(fā)放上月工資借管理費(fèi)用,職工工資待應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣做可以嗎?
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,企業(yè)所得稅季報(bào)中的職工薪酬中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬我填寫的是個(gè)稅申報(bào)的工資總額,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬我填寫的是扣除保險(xiǎn)跟個(gè)人所得稅的金額,這樣跟計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬不一致,這樣對(duì)嗎?
我們公司的個(gè)稅是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制報(bào)的,不是按收付實(shí)現(xiàn)制報(bào)的,當(dāng)月發(fā)的工資,當(dāng)月就報(bào)了,比如9月的工資10月發(fā),10月就會(huì)報(bào)了這個(gè)工資。那么企業(yè)所得稅的實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬必須要有應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額減去期初貸方余額嗎 。
老師好,三季度所得稅報(bào)表,我們已計(jì)入成本費(fèi)用 的總金額是62925元,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪 酬是84965元,因?yàn)榻衲?月份支付了去年的工資,這樣實(shí)際支付 的薪酬比計(jì)入成本費(fèi)用的薪酬多,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
是啊,因?yàn)橛袝r(shí)間差的呢 一般也不會(huì)那么敏感吧
是的,不要緊的這個(gè)情況下