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老師,你好!第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問下。我10月申報(bào)9月個(gè)稅總收入是31500元,但是在應(yīng)付職工薪酬借方金額是28000,差3500是10月工資。這樣的話,按照28000元計(jì)入所得稅已付薪酬有沒有風(fēng)險(xiǎn)

2025-10-23 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-23 10:42

你好這不要緊的這個(gè),可以申報(bào)的

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快賬用戶8954 追問 2025-10-23 10:43

是啊,因?yàn)橛袝r(shí)間差的呢 一般也不會(huì)那么敏感吧

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齊紅老師 解答 2025-10-23 10:44

是的,不要緊的這個(gè)情況下

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你好這不要緊的這個(gè),可以申報(bào)的
2025-10-23
通常沒風(fēng)險(xiǎn),差異是因?yàn)?1 月付了去年工資,屬于正常時(shí)間差。 三季度報(bào)表里,計(jì)入成本費(fèi)用的是今年貸方發(fā)生額,實(shí)際支付多了是包含去年工資,匯算清繳前發(fā)完去年工資就能正??鄢?,只要賬務(wù)沒問題就不用擔(dān)心。
2025-10-17
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-10-18
是的,那個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑是不一致的
2025-10-16
已經(jīng)回復(fù)了,還有什么疑問呢?
2025-10-22
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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