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老師,個體戶,24年開票80萬,這個發(fā)票25年一月份作廢了,四季度報表和后面匯算清繳該如何填寫,收入和成本

2025-01-15 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-15 08:00

同學你好 四季度報表填寫 增值稅申報表:四季度正常申報,2025 年申報時調(diào)整作廢發(fā)票相關數(shù)據(jù)。 所得稅預繳申報表:收入填 80 萬,成本按實際與收入對應的成本填,2025 年 1 月發(fā)票作廢涉及成本調(diào)整在匯算清繳時處理。 匯算清繳填寫 收入填寫:在進行 2024 年度匯算清繳時,收入應按照實際情況進行調(diào)整,扣除 2025 年 1 月作廢發(fā)票對應的收入金額。即匯算清繳時的收入金額應為 2024 年實際開票收入 80 萬減去作廢發(fā)票對應的收入金額。 成本填寫:對于成本的填寫,需要根據(jù)實際情況進行判斷。如果作廢發(fā)票對應的成本在 2024 年已經(jīng)確認并結轉,且在 2025 年 1 月作廢發(fā)票后無法再收回或沖減,那么在匯算清繳時可以不調(diào)整成本;如果作廢發(fā)票對應的成本在 2024 年未確認或雖已確認但可以在 2025 年進行沖減,那么在匯算清繳時應相應調(diào)整成本,扣除作廢發(fā)票對應的成本金額。

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快賬用戶4055 追問 2025-01-15 08:04

24年開的80萬,沒有成本,所以季度申報時,我要暫估成本嗎,不想預繳稅款,那匯算清繳怎么填收入和成本

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齊紅老師 解答 2025-01-15 08:04

不想預交就只能暫估成本了 匯算清繳按利潤表上的填寫 沒有發(fā)票的調(diào)增

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快賬用戶4055 追問 2025-01-15 08:07

那就是季度預繳時收入按實際填,成本暫估,因為25年把80萬作廢了,匯算清繳收入填扣除80萬之后的金額嗎,成本把暫估金額減掉?

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齊紅老師 解答 2025-01-15 08:07

同學你好 是你匯算清繳按利潤表填寫之后再填寫納稅調(diào)整項目明細表里的扣除類調(diào)增

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快賬用戶4055 追問 2025-01-15 08:19

老師,這個發(fā)票作廢了,成本還要調(diào)增嗎,本就來沒成本

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齊紅老師 解答 2025-01-15 08:23

同學你好 對的 這個調(diào)增就可以

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快賬用戶4055 追問 2025-01-15 08:25

老師,這個調(diào)增就要繳稅,但是這個不想繳稅。雖然24年確實開票了,但這個發(fā)票25年作廢了,這種情況沒有成本必須調(diào)增嗎,有沒有其他方法不繳稅

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齊紅老師 解答 2025-01-15 08:30

同學你好 這個要交的 因為不能稅前扣除

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快賬用戶4055 追問 2025-01-15 08:46

老師,那25年發(fā)票作廢了,是不是要退稅?

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齊紅老師 解答 2025-01-15 08:47

這個不退 沖25年的藍字發(fā)票

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快賬用戶4055 追問 2025-01-15 08:48

這個公司沒什么業(yè)務,可能25年一整年都不會再開票了,

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齊紅老師 解答 2025-01-15 08:50

那為啥要紅沖呢?這個紅沖了不開藍字發(fā)票稅局可能會查賬的

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快賬用戶4055 追問 2025-01-15 08:51

因為不合作了,

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齊紅老師 解答 2025-01-15 08:55

那就只能開通負數(shù)申報 然后負數(shù)申報一月的增值稅了

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同學你好 四季度報表填寫 增值稅申報表:四季度正常申報,2025 年申報時調(diào)整作廢發(fā)票相關數(shù)據(jù)。 所得稅預繳申報表:收入填 80 萬,成本按實際與收入對應的成本填,2025 年 1 月發(fā)票作廢涉及成本調(diào)整在匯算清繳時處理。 匯算清繳填寫 收入填寫:在進行 2024 年度匯算清繳時,收入應按照實際情況進行調(diào)整,扣除 2025 年 1 月作廢發(fā)票對應的收入金額。即匯算清繳時的收入金額應為 2024 年實際開票收入 80 萬減去作廢發(fā)票對應的收入金額。 成本填寫:對于成本的填寫,需要根據(jù)實際情況進行判斷。如果作廢發(fā)票對應的成本在 2024 年已經(jīng)確認并結轉,且在 2025 年 1 月作廢發(fā)票后無法再收回或沖減,那么在匯算清繳時可以不調(diào)整成本;如果作廢發(fā)票對應的成本在 2024 年未確認或雖已確認但可以在 2025 年進行沖減,那么在匯算清繳時應相應調(diào)整成本,扣除作廢發(fā)票對應的成本金額。
2025-01-15
收入納稅調(diào)減,成本納稅調(diào)增,實際就是0。
2025-02-26
你好;? ? ?你這個成本大于了收入 ;? 你 之前開票怎么做分錄的 ;這樣才好判斷的??
2023-02-15
小企業(yè)會計準則下,不設 “以前年度損益調(diào)整” 科目,直接調(diào)整當期損益。 確認收入: 借:銀行存款 1900000 貸:主營業(yè)務收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 應交稅費 —— 應交增值稅 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率 (假設征收率為 3%,則按此計算增值稅額 ) 若需補結轉成本(之前未暫估成本 ):根據(jù)實際成本情況, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品等 (按實際庫存商品等成本科目 ) 調(diào)整所得稅費用(若因該筆收入導致應納稅所得額變化 ): 借:所得稅費用 貸:應交稅費 —— 應交所得稅 (按調(diào)整后應納稅額計算 ) 匯算清繳 補充申報 190 萬收入及對應成本費用,調(diào)整相關附表。 申報表 通過電子稅務局申報更正功能,調(diào)整 2024 年增值稅和企業(yè)所得稅申報表,可能需補繳稅款及滯納金。
2025-05-09
您好。那您是需要調(diào)整的
2022-04-07
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