同學你好 四季度報表填寫 增值稅申報表:四季度正常申報,2025 年申報時調(diào)整作廢發(fā)票相關數(shù)據(jù)。 所得稅預繳申報表:收入填 80 萬,成本按實際與收入對應的成本填,2025 年 1 月發(fā)票作廢涉及成本調(diào)整在匯算清繳時處理。 匯算清繳填寫 收入填寫:在進行 2024 年度匯算清繳時,收入應按照實際情況進行調(diào)整,扣除 2025 年 1 月作廢發(fā)票對應的收入金額。即匯算清繳時的收入金額應為 2024 年實際開票收入 80 萬減去作廢發(fā)票對應的收入金額。 成本填寫:對于成本的填寫,需要根據(jù)實際情況進行判斷。如果作廢發(fā)票對應的成本在 2024 年已經(jīng)確認并結轉,且在 2025 年 1 月作廢發(fā)票后無法再收回或沖減,那么在匯算清繳時可以不調(diào)整成本;如果作廢發(fā)票對應的成本在 2024 年未確認或雖已確認但可以在 2025 年進行沖減,那么在匯算清繳時應相應調(diào)整成本,扣除作廢發(fā)票對應的成本金額。
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
老師好,想問一下。有個個體工商戶一直在規(guī)定限額內(nèi)開票,都是核定的。因去年超出120萬,今年2月份國稅打電話說要查賬征收了,并且在1月份開了29萬普通發(fā)票,在三月份時去注銷時讓我們填寫了A\\B表,在季度 表及匯算清繳表中都填寫1月份開票數(shù)據(jù),并且還填寫了成本,最后利潤總計為6310元。最后開出清稅證明時一分錢都沒交稅,這是為什么呀
老師,個體戶,24年開票80萬,這個發(fā)票25年一月份作廢了,四季度報表和后面匯算清繳該如何填寫,收入和成本
個體工商戶,24年開票收入80萬,當年沒有取得成本票,四季度做成本暫估80萬,但是25年2月將24年開具的80萬的發(fā)票作廢了,個體工商戶匯算清繳時,收入成本應該如何填列
老師,個體戶和合伙企業(yè)年度匯算清繳申報怎么報呀?是不是跟每個季度一樣申報模式,需要填寫全年的收入成本費用?我第四季度申報了收入有14萬多,然后合伙企業(yè)兩個股東,分別按比例繳了個稅,年度的是不是一樣填寫,然后有個扣除額是自動帶出還是手動填寫的?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝
24年開的80萬,沒有成本,所以季度申報時,我要暫估成本嗎,不想預繳稅款,那匯算清繳怎么填收入和成本
不想預交就只能暫估成本了 匯算清繳按利潤表上的填寫 沒有發(fā)票的調(diào)增
那就是季度預繳時收入按實際填,成本暫估,因為25年把80萬作廢了,匯算清繳收入填扣除80萬之后的金額嗎,成本把暫估金額減掉?
同學你好 是你匯算清繳按利潤表填寫之后再填寫納稅調(diào)整項目明細表里的扣除類調(diào)增
老師,這個發(fā)票作廢了,成本還要調(diào)增嗎,本就來沒成本
同學你好 對的 這個調(diào)增就可以
老師,這個調(diào)增就要繳稅,但是這個不想繳稅。雖然24年確實開票了,但這個發(fā)票25年作廢了,這種情況沒有成本必須調(diào)增嗎,有沒有其他方法不繳稅
同學你好 這個要交的 因為不能稅前扣除
老師,那25年發(fā)票作廢了,是不是要退稅?
這個不退 沖25年的藍字發(fā)票
這個公司沒什么業(yè)務,可能25年一整年都不會再開票了,
那為啥要紅沖呢?這個紅沖了不開藍字發(fā)票稅局可能會查賬的
因為不合作了,
那就只能開通負數(shù)申報 然后負數(shù)申報一月的增值稅了