同學,你好 匯算清繳就是把一整年的收入成本費用申報。 扣除數(shù)是自動的。 合伙企業(yè)股東,個稅匯算清繳是一樣的,按照他們的收入成本來填寫
老師,個體戶只用申報個稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因為老板第二季度都有開票20萬,但是我現(xiàn)在申報,那個收入總額,成本費用帶出來都是0,不能自行填寫的,然后應(yīng)納稅額是0,這樣對嗎?
老師,我們公司是合伙企業(yè)(有限合伙) 現(xiàn)在申報年度匯繳申報表 我們股東比例是5%和95% 是按怎樣填的呀 我寫了兩個數(shù)不知道哪個是對的 0.05%和0.95% 還有5.00%和95.00%
企業(yè)所得稅季報的時候,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
合伙企業(yè),經(jīng)營所得,年度匯繳申報1.截止日期也是2025.3.31對嗎?2.稅款所屬期2024年度,收入總額,成本費用,利潤總額都是填24年度累計數(shù)對吧?3.24年中間股東有變更過,這次匯算清繳,就按照24年最后一次稅務(wù)登記的股東來進行匯算清繳,對嗎?4.提示合伙人預繳納稅申報的分配比例合計不足100%,請核實。有自然人股東,也有法人股東,這個沒有關(guān)系吧
老師,個體戶查賬征收 ,2024年經(jīng)營所得預繳申報時,第3季度僅開了一張發(fā)票,第4季度未開票,但是申報第三季度經(jīng)營所得,漏填報第3季度這張發(fā)票收入金額了,因為是自然人扣繳端自行申報的,不想電子稅務(wù)局會有開票收入數(shù)據(jù)比對,所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報去年第3季度,還是現(xiàn)在進行個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時直接按24年全年開票收入金額填報比較好呢?
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務(wù)上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
就是說比如全年只有第四季度開了票,也申報了第四季度的報表了,但是年度匯算清繳申報也是需要手動填寫收入成本費用,不是自動帶入的對嗎?申報方式跟季度一樣嗎?因為我點開其中一個股東在沒有任何數(shù)據(jù)時候,看到應(yīng)補交稅額那里出現(xiàn)負數(shù),因為第四季度有交過稅。
同學,你好 對,手動填寫。 是一樣的
好的,我再看看,有不明白的再問問老師,有個股東沒有申報個稅但扣除額那里也沒有自動帶出來,這種情況是不是他有可能在其他單位申報個稅了呢?
同學,你好 好的。 可能的