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老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思

2025-05-23 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 23:18

您好,這個是相當(dāng)于這個是相當(dāng)于,針對利潤,大概的所得稅,是屬于5%左右,這個是

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快賬用戶3818 追問 2025-05-23 23:21

今天我報年報,本來我剛開始應(yīng)交的是837.55,后來老大教了一下我,改了一下,挪了6120的招待費到差旅費,最后要交306元,我現(xiàn)在忘記她是怎么算的了,您能教教我嗎,就是剛才我說的那個所得稅率

今天我報年報,本來我剛開始應(yīng)交的是837.55,后來老大教了一下我,改了一下,挪了6120的招待費到差旅費,最后要交306元,我現(xiàn)在忘記她是怎么算的了,您能教教我嗎,就是剛才我說的那個所得稅率
今天我報年報,本來我剛開始應(yīng)交的是837.55,后來老大教了一下我,改了一下,挪了6120的招待費到差旅費,最后要交306元,我現(xiàn)在忘記她是怎么算的了,您能教教我嗎,就是剛才我說的那個所得稅率
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齊紅老師 解答 2025-05-23 23:22

您好,因為招待費扣除是不能超過實際發(fā)生額的啊60%啊,弄走了以后,就可以省掉? 6120*60%*5%=183.6? 省掉這些

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快賬用戶3818 追問 2025-05-23 23:23

就是現(xiàn)在這個招待費總額是9369.05 我不知道這個數(shù)怎么倒推出來的

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快賬用戶3818 追問 2025-05-23 23:24

那我現(xiàn)在還要報別家的 ,我就不會這種思路了,因為我都沒明白怎么算的

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齊紅老師 解答 2025-05-23 23:24

你只要知道,招待費扣除是不能超過60%,這個就可以了,因為要有具體的科目余額表數(shù)據(jù)

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快賬用戶3818 追問 2025-05-23 23:29

業(yè)務(wù)招待費發(fā)生2萬元,我按照收入649810.94×50%0%=3249.05 最后調(diào)增16750.95 要交稅837.55 后面調(diào)了一下,我不知道怎么算的,從16750.95里面挪了6120到出去,就交306元 然后就說利潤3%5%(所得稅率),就是企業(yè)要交的稅額

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快賬用戶3818 追問 2025-05-23 23:31

這是余額表

這是余額表
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齊紅老師 解答 2025-05-23 23:34

招待費只有60%扣除,你說的這個金額(16750.95-6120)*5%=531.5475? 這個是 837.55-537.54=300.01? ?是300,不是306? 肯定還有其他

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快賬用戶3818 追問 2025-05-23 23:37

沒有了,她就是這樣算的,她說了一下利潤率0.03 我不知道她怎么倒推的,我想哭 老師 幫幫我吧

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您好,是的,2023年年應(yīng)納稅額不超過100萬 所得稅率就是5%,2023年0-300萬是一樣的稅率都是5%
2023-07-17
您好,就是我們利潤200的話,所得稅計算為200*25*20%相當(dāng)于5%的所得稅率
2023-10-30
同學(xué)你好 不是利潤額,是年度的應(yīng)納稅所得稅,是年度的
2020-09-12
同學(xué),你好 是25%*20%=5%,是按照5%繳納
2024-06-03
你好同學(xué),指的是由你們代收這部分的稅同學(xué)
2021-05-21
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