您好,這個是相當(dāng)于這個是相當(dāng)于,針對利潤,大概的所得稅,是屬于5%左右,這個是
老師,利潤不超100萬按5%交所得稅,這句話是什么意思,是一年的利潤不超100萬按5%嗎
老師你好, 請問 企業(yè)所得稅里,對小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分減按25%計入應(yīng)納稅所得額,這句話是啥意思??? 比如我年應(yīng)納稅所得額是90萬?那么我計入應(yīng)納稅所得額是多少?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話怎么理解?
老師,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,也就是這句話意思是100萬內(nèi)按5%交企業(yè)所得稅,超過100萬按25%,對吧,老師
紅框圈住的這句話是什么意思?是不是可以理解 小微企業(yè) 年應(yīng)納稅額不超過100萬 所得稅率就是5%
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
今天我報年報,本來我剛開始應(yīng)交的是837.55,后來老大教了一下我,改了一下,挪了6120的招待費到差旅費,最后要交306元,我現(xiàn)在忘記她是怎么算的了,您能教教我嗎,就是剛才我說的那個所得稅率
您好,因為招待費扣除是不能超過實際發(fā)生額的啊60%啊,弄走了以后,就可以省掉? 6120*60%*5%=183.6? 省掉這些
就是現(xiàn)在這個招待費總額是9369.05 我不知道這個數(shù)怎么倒推出來的
那我現(xiàn)在還要報別家的 ,我就不會這種思路了,因為我都沒明白怎么算的
你只要知道,招待費扣除是不能超過60%,這個就可以了,因為要有具體的科目余額表數(shù)據(jù)
業(yè)務(wù)招待費發(fā)生2萬元,我按照收入649810.94×50%0%=3249.05 最后調(diào)增16750.95 要交稅837.55 后面調(diào)了一下,我不知道怎么算的,從16750.95里面挪了6120到出去,就交306元 然后就說利潤3%5%(所得稅率),就是企業(yè)要交的稅額
這是余額表
招待費只有60%扣除,你說的這個金額(16750.95-6120)*5%=531.5475? 這個是 837.55-537.54=300.01? ?是300,不是306? 肯定還有其他
沒有了,她就是這樣算的,她說了一下利潤率0.03 我不知道她怎么倒推的,我想哭 老師 幫幫我吧